您好,抵扣你的應交稅費,可以少交稅費
老師,請問一下,專票中的進項稅額不得從銷項中抵扣,是什么意思呢? 不是說這兩樣費用可以全額抵扣的嗎? 不足抵減的可結轉下期繼續抵減,又是什么意思呢?
老師,怎么這是銷項稅額抵減是啥意思
銷項稅額抵減是什么意思
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)借增貸減,借增是什么意思?貸減是什么意思?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)借減貸增,借減是什么意思?貸增是什么意思?這些怎么理解?
銷項稅額抵減是什么意思
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
哪種情況會出現銷項稅額抵減
主要是針對一些差額征稅的項目,收到成本票后,將對應的稅金計入銷項稅額,只有按一般計稅。