你好!不用。你會計是沒錯的。除非是你們當地要求改
請問在小企業會計準則下,去年有一筆保證金計入了管理費,已經所得稅匯算清繳且財報也報了,今年應該怎樣調整,需要去稅務更改申報嗎,去年收入為0,即使不計入費用也不用交所得稅,如果今年直接借應收借管理費用負數,是不是需要多交這部分管理費用的稅,怎么處理好,謝謝
您好,老師問一下,企業所得稅匯算清繳管理費用納稅調增了260元,那我報送年度財務報表的時候是需要與調整后的利潤總額一致嗎
考試,您好,有關匯算清繳的問題,去年12月的管理費用多提了兩萬,現在無票,需要調增,那么我上報年度財務報表時,是否需要先把報表調增?還是說在下面的年度所得稅里填寫時只給調增管理費用就行?上年度財報需要改嗎?小企業會計準則。謝謝
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣,原因1??管理費用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調整”科目調減了了,原因2??應該記研發支出300,結果記到了管理費用。上面兩種情況,請問1??2021年的財務報表還需要調整嗎?問2??現在申報2022年度【財務報表】利潤表時,需要填寫上年的管理費用金額,我是寫2021年季報利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額?問3?? 記混的研發支出和管理費用還需要調整嗎?怎么調?
老師,小規模公司用小企業會計準則,匯算清繳時調增繳的稅記在了繳納當期,現在申報2季度的所得稅和財務報表時,所得稅費用和賬套報表上的有差額(差額就是匯算清繳時繳的金額),這個需要處理嗎?(申報表上也改不了啊)
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?