你好這個(gè)最好是借xx 貸未分配利潤(rùn),這樣沖,之后去改下之前年報(bào)匯算清繳年報(bào),納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增這個(gè)費(fèi)用
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
老師現(xiàn)在家具行業(yè)有補(bǔ)貼嗎
老師,填寫 企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 就按照3月份的利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù)填寫是嗎?
安裝消防開具發(fā)票為勞務(wù)消防安裝對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問合同專用章可以蓋騎縫章嗎?
老師您好,預(yù)收賬款這個(gè)科目是在什么情況下可以使用
本年?duì)I業(yè)額比上年?duì)I業(yè)額突然增長(zhǎng)很多,有影響嗎?
老師當(dāng)月把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,用不用計(jì)提企業(yè)所得稅
老師您好,我們公司是新辦企業(yè),簽了很多裝修合同和設(shè)備安裝工程合同,我申報(bào)印花稅按什么稅目申報(bào)呢?是建設(shè)工程合同這個(gè)嗎?
公司處理自己用過的汽車,在二手車市場(chǎng)給客戶開了一張二手車發(fā)票。我們公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,是在開具其他發(fā)票,還是未開具發(fā)票那欄填銷售金額呢
需要調(diào)整去年的年報(bào)財(cái)報(bào)嗎,還是直接調(diào)整企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表扣除下其他納稅調(diào)增,請(qǐng)問假如涉及金額2000元,這個(gè)表里載賬金額,稅收金額,調(diào)增,調(diào)減怎么填寫。請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要這樣去改去年的匯算清繳嗎
你好這個(gè)是直接去調(diào)匯算清繳表,不調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,賬載金額為你管理費(fèi)用,稅收金額為0 ,這個(gè)納稅調(diào)增自動(dòng)生成,管理費(fèi)用金額,
你是用的什么準(zhǔn)則,和你這個(gè)對(duì)應(yīng)的納稅調(diào)整沒有關(guān)系。主要是稅局,他不是按你這個(gè)準(zhǔn)則來算,之前就有學(xué)員是這個(gè)上年使用小準(zhǔn)則本年直接做管理費(fèi)用,稅局還要求剔除呢,
這個(gè)可以直接計(jì)入借其他應(yīng)收借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)啊,你這個(gè)是按準(zhǔn)則做 ,單獨(dú)稅局后續(xù)不認(rèn)可,這個(gè)
那就是今年借其他應(yīng)收賬款貸未分配利潤(rùn),去電子稅務(wù)局改所得稅匯算清繳表,請(qǐng)問去年假如費(fèi)用整體是2000,這個(gè)記錯(cuò)的費(fèi)用是1500,那賬載金額是多少,稅收金額是多少,請(qǐng)問賬載金額是錯(cuò)多少寫多少嗎,稅收金額是應(yīng)該計(jì)入多少寫多少嗎,第一次報(bào),請(qǐng)老師指點(diǎn),還有這個(gè)會(huì)不會(huì)罰款或者處分
賬載金額1500稅收金額為0 ,
老師,那如果報(bào)表不改只是改納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,那等于去年的利潤(rùn)還是按照有1500的費(fèi)用計(jì)算的對(duì)嗎,企業(yè)所得稅年度匯算表里有個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這里面2020年填寫的數(shù)據(jù)還是有1500費(fèi)用的和報(bào)表一致對(duì)嗎,只是調(diào)整了稅務(wù)數(shù)據(jù)
你這個(gè)本年做借其他應(yīng)收款,貸未分配利潤(rùn),這樣調(diào)過來了, 是的,
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面2020年境內(nèi)所得額自動(dòng)減了1500,這個(gè)和財(cái)務(wù)報(bào)表上就不一樣了
不要緊,本來這個(gè)就有稅會(huì)差異,不需要處理
我們今年年初的未分配利潤(rùn)填寫的是加了去年1500的費(fèi)用,這個(gè)整個(gè)都對(duì)不上了
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù) 你說這個(gè)么,這個(gè)是對(duì)不上,不需要處理
沒有說,這個(gè)賬上未分配利潤(rùn),和彌補(bǔ)虧損表虧損一致啊,這個(gè)不一致
我們?nèi)ツ陝傞_的企業(yè),賬上年初的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)和當(dāng)時(shí)的彌補(bǔ)虧損表里2020年的數(shù)據(jù)是一致的,如果調(diào)增了,那么彌補(bǔ)虧損表里面2020年的數(shù)據(jù)就少了1500,和現(xiàn)在我們錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的年初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)就差了1500
不要緊 ,這個(gè)不一樣,不要緊
老師,那去年季度和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表還用改嗎,已經(jīng)申報(bào)
不需要改了,你只需要改匯算清繳的年報(bào)就可以了,這樣是改的最少的。
這個(gè)只需要修改匯算清繳里那個(gè)調(diào)整表就行是吧,老師,小微企業(yè)應(yīng)稅收入不到100萬起的部分享受所得稅優(yōu)惠,但是季度報(bào)稅的時(shí)候只有顯示25%,是需要選擇什么嗎,還是可以面末清繳的時(shí)候申請(qǐng)稅收優(yōu)惠調(diào)整,這個(gè)小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠的數(shù)是自己計(jì)算的嗎,謝謝老師,我這是最后一次提問機(jī)會(huì),希望老師可以多說一些,謝謝
是的,這個(gè)稅局稅率2.5%, 你這個(gè)13欄,選擇小型微利優(yōu)惠就可以,減免稅額=25%-2.5% 算出來填寫,不過你21年季度預(yù)繳自動(dòng)生成了