你好 是的可以的呢?
2022年支付了2023年的車位費,發票2022年就開了,相關人員2023年才來報賬,這個費用我2022年需要計提嗎?還是直接計入2023年的管理費用就可以?
老師您好!小規模納稅,第四季度有利潤,但是第3,4季度的管理費用還沒有付,到2023年1月付款才拿到發票,可以用來用2022年第四季度的成本票嗎
老師,您好,公司收到2023年運輸費發票,不計入2022年費用,應該計入2022年哪個科目,留著2023年計入費用?
老師,你好,2022年支付的費用,2023年拿到發票原件再計入費用可以嗎?
老師,2022年計提的成本和費用無發票,待2023年5月來的發票但是沒有支付貨款,貨款如果在2023年9月支付或2023年沒有支付,匯算清繳可以扣除嗎?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
但是發票是2022年開的,這樣可以嗎?
你好? 金額小記當年? ?大的記在 22年?
2022年已經結賬了,有其他方法可以解決嗎?金額在5萬左右
你好 沖原來的費用,再按發票入賬?
我當時沒有計提呢。
你好? 當時沒入賬記以前年度損益 調整?
如何做分錄呢?
你好借以前年度損益 調整 貸預付,應付 等
那我明年做匯算清繳的時候需要注意什么呢?
你好 年報前做的可以稅前扣除
這個我不太理解呢。我現在是在2023年分三步平賬,借:管理費用 貸:應付賬款, 借:以前年度調整損益, 貸管理費用,借:利潤分配未分配利潤 貸:以前年度調整損益。 那我到2024年做2023年的匯算清繳時,應該要注意什么?
你好? 上年沒入賬你的分錄不對是我寫的分錄?
那按您說的這個,借以前年度調整損益,貸,應付賬款,就可以了嗎?就是我理解不了到2024年做2023年度匯算清繳的時候如何做呢?
這個是22年。匯算清繳前回來發票就可以稅前扣除。因為現在就是22年匯算清繳啊,談不到24年。
那我2023年入也費用,2022年的時候應該怎么做呢?把利潤調減下來嗎?
。是的,調整期初未分配利潤就可以了。
那我2022年匯算清繳的時候是不是可以抵扣所得稅呢
是的,22年可以抵扣的。就是可以22年匯算清繳前稅前扣除。