一、采購庫 :借:庫存商品借:應交稅費貸:應付賬款(或銀行存款)
老師,我是一般納稅人,采購一批苗木,對方給我開的普通發票,而且是免稅的,我能抵扣嗎
我企業是一般納稅人 個人購買產品開普通發票給對方 分錄怎么做
老師好,我想問一下,我們是一般納稅人。我們購入產品,對方開的普通發票,我們怎么入庫憑證怎么做?
老師,我們采購農藥,正常來說該貨品是免稅產品,但是對方開了9 %稅率的普通發票過來,我們改怎么入賬?
老師,一般納稅人采購過來的商品對方開給我司是普通發票,憑證應該怎么寫呢?
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎
一、采購庫 :借:庫存商品,貸:應付賬款(或銀行存款)
采購金額=銷售金額,且都是普票的情況下是不會產生什么稅了是嗎?
不能抵進項價稅入成本
銷售出去的時候分錄應該怎么寫呢
借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金應交增值稅。借:主營業務成本,貸:庫存商品
也就是說我賣1萬塊錢(含稅),我要交1150元的增值稅?
您這個稅是怎么算出來的啊?有計算過嗎?公式呢?
10000/1.13*0.13=1150 是這樣不
單筆影響是這樣子的,但綜合業務還有其他項目的進項稅額可以抵扣啊
假設只有這筆業務的情況下哈
學員您好,是的,對的