不合理的哈,會計做賬是按月折舊,只是所得稅申報時才可以一次扣除
老師,請問16萬元購買的汽車,可以一次性折舊攤銷嗎?會計科目怎么處理??
老師好,固定資產除房屋建筑物外的固定資產價值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進的,當時沒入賬,也沒折舊,這個還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進行了計提折舊,那么一次性稅前扣除的時候是按當時購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務處理上還用繼續進行折舊嗎?
老師,你好!請問一次購入7200元的工業熱風機可以一次性累計折舊完嗎?如果分次需要折舊幾年?謝謝!
老師好,公司2021.9月份購買的轎車46萬元,前任合計留了12%的殘值,剩下的一次性折舊了,這樣可以嗎
老師,您好! 原來的會計把購買的工程挖機,一次性折舊了,68萬元,這個一次性折舊,合理嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
她2021年,12月份一次性折舊完了,那要怎么調賬?
固定資產和累計折舊同時只登記余額就是
老師,沒有聽懂,分錄怎么做
不是做分錄,不直接根據原來的余額登記期初余額就是
重新登記?
直接根據原來的賬面余額登記期初余額就是
那我還需要折舊嗎
以前的不用折舊了,就那樣子了
不對啊,她2021年都全部折舊走損益了,已經稅前扣除了
這樣不是重復稅前扣除了
全部折舊就一次扣除了.你看他的申報
按照報表申報的
你去看他的匯算申報表,是否重復扣除.不用向我匯報