你好,有發(fā)票報銷不需要繳納稅金的
老師,請問下,個人掛靠的項目,被掛靠公司把工程款轉(zhuǎn)到個體戶,由個體戶轉(zhuǎn)到法人私戶,再由法人私戶轉(zhuǎn)到個人私戶,這樣操作有稅務風險嗎
老師,請問核定征收的個體工商戶,對公賬戶轉(zhuǎn)款至法人私人賬戶,法人需要申報繳納個稅嗎?
老師,請問從個體戶公帳轉(zhuǎn)款到法人私人賬戶,后續(xù)需要交稅嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業(yè)支付物業(yè)費是先付款,后收發(fā)票還是先收發(fā)票,后付款?
我們是光伏行業(yè),產(chǎn)生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質(zhì)保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現(xiàn)金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業(yè)務成本和主營業(yè)務收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務欄嗎
老師,問下先填財務報表報送(季報)還是先填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現(xiàn)在應整改審計金額減少到18萬,之前發(fā)票已在21年開完,現(xiàn)在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發(fā)票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規(guī)模 現(xiàn)在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?
老師,沒有發(fā)票報銷呢?
那需要視同分紅處理的
個體戶小規(guī)模也會涉及到分紅嗎?
當然了,有生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅
個體經(jīng)營所得稅有繳納呀
那就不需要了,但是錢你付出了不能掛賬啊
那請問像這種怎么處理會比較好呢?
就是拿發(fā)票是最好的
謝謝老師
不客氣祝你學習進步