你好,你看一下你們對應的進項都抵扣了沒有? 如果沒有的話,你看下整體的有沒有隱瞞收入
老師,你好,我們2020年買了一個公司,這個公司當時是做了稅務清算的。今天接到專管員的電話,大致是2018年的時候這個公司收到一張60000元的發票,開發票的公司被稅務局查到是專門開假票的公司,現在稅務要求我們納稅調增并繳納滯納金,請問合理嗎?這個是不是應該由以前的公司承擔呀?
老師,您好 我們公司是增值稅一般納稅人,2020年4月國家出具政策生活服務業的納稅人開具增值稅普通發票可以免稅!我們當時免稅收入額是230424.4,對應的進項稅轉出是5637.2稅務今天打電話說讓我們再自查一下,這個轉出合理嗎?讓我們重新確定一個比例,再轉出!請問我這個應該怎么做?是把免稅收入對應的銷項稅額都轉出嗎?請老師給出具體的建議,感謝老師
老師你好。 1這里的公共交通運輸服務是針對小規模納稅人來說的吧?小規模納稅人提供陸路運輸服務,比如說長途客車班車,它是按照3%的簡易計征來征收增值稅。但是一般納稅人提供交通運輸服務,也涉及到路路運輸服務,他是按照9%繳納增值稅,是這樣的嗎? 2在進行稅種的判別的時候,主要是根據納稅人的一個主體資格。如果是一般納稅人的話,那就是在一般納稅人的稅目中選擇。如果是小規模納稅人的話,直接就進行簡易記贈,我這樣的理解是正確的嗎?
老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進行了稽查,隨機自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進行了賬務查驗,問題發現是讓我們把增值稅柴油發票進項稅額轉出 我們公司固定資產沒有柴油車的,進了柴油發票并進行了抵扣。這種情況下是得開租車發票對吧?如果這個租車,租金可以寫無償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費用了,租金最低限額的有多少? 現在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額
老師你好,我們公司是一般納稅人,享受簡易征收,今天接到稅務局電話,說明天要來檢查,檢查內容是進項稅轉出,我該如果應對?
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
或者是你們預收賬款時間掛著很長的。
如果進項稅都抵扣了呢?沒有做過進項稅轉出,應該怎么辦?
多抵扣了? 二月增值稅申報沒有 沒有的明天趕緊進項轉出
好的,還沒申報,明天我上班操作
好 盡快 問你多抵扣了 就說之前申報的那個人不了解 我們已經改了