你好; 借銷售費用? 貸銀行存款 ;? 如果買來就送的話; 直接這樣做賬? ?
老師 外購贈送的話 視同銷售 價格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價格 但是比如茶葉 一些節日禮品 自己不會賣的 沒有自己或他人參考價 這個舉例金額比較小 是不是這種贈送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價格如何確定?如果是與自己經營無關的票 可不可以按照費用入賬 比如某個項目 根據客戶要求買多部手機贈送?
(一)環球機器制造股份有限公司(以下簡稱環球公司)12月份發生的業務如下,(1)3日,采用支票結算方式銷售甲產品10件,價款10000元,增值稅1300元。該客戶因臨時需要,直接到公司購買,交款后提貨,環球公司未與該客戶簽訂商品銷售合同。(2)5日,根據商品銷售合同,采用托收承付結算方式銷售甲產品130件,價款130000元,增值稅16900元,用銀行存款代墊運雜費200元,已辦妥托收手續。(3)10日,某客戶因產品質量問題退回上月銷售的甲產品20件,價款20000元,增值稅2600元;乙產品10件,價款5000元,增值稅650元。環球公司已辦妥相關手續,收到退回的商品,并將轉賬支票交給客戶,沖減主營業務收入25000元、應交增值稅3250元。(4)12日,由于某客戶發現所購甲產品1件外觀存在問題,企業同意給予該客戶10%的銷售折讓113元,已辦妥相關手續,并將轉賬支票交給客戶,沖減主營業務收入100元、應交增值稅13元。要求:根據上述業務編制相關的會計分錄。
根據下邊的內容怎么做分錄,員工采購的禮品報銷,客戶買手機需要送一個整理箱,我公司銷售手機
郭老師,公司獎勵優秀員工手機一部,價值2000元,首先這個賬務處理計提時 借:銷售費用-福利費2000 貸:應付職工薪酬-福利費2000,支付費用時 借:應付職工薪酬-福利費2000 貸:庫存現金2000 然后申報個稅時應發工資比如3000加手機費用2000,合計5000,那么做工資表時,問題1我上面的分錄對嗎?問題2:我這購買的手機費用2000元可要做到工資表里體現呢?
2022年2月;入市計機構對八公司2021年度財務收文進行重計。 市計人員在對M公司內家拉制調查修訊:銷售主管南批信用額度:銷我游了項大收放。發政游門負改不具發票:應收賬救記錄人員負頁奇送對賬 単。 2)2021年3月,M 公司銷售給容廣區一批產品,價值 500萬元,按銷售 合同約定,如果客戶區在30天內付款可享受1.5%的折扣。 C,南計人員市查M 公司銷售明細賬時,發現:沒收客戶逾期末退回包裝 物的押金3萬元,銷售部門員工工資 40萬元,產品廣告費 120萬元,客廣購買價值 60 萬元的產品后發現質量不合格,M 公司同意給客戶 15%的銷售折讓。 要求:根據案例回答下列向題 (1) 資料 (1)中,M公司違反內部控制的哪些職責分工? (2)資料(2)中,南計人員認為M 公司應確認的營業收入是多少? (3)資料(3)中,審計人員認為不應當計入的銷售費用項目有哪些
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
銷售費用二級科目是什么
你好;? 銷售費用- 廣告宣傳費? ?