你好,管理費用福利費
公司組織員工出去旅游,各種門票費用如何入賬,分錄怎么做比較合理?
老師,我們公司組織員工出去旅游,產生的機票住宿餐飲等費用能直接計入費用嗎?怎么進行賬務處理
J旅行社2006年5月份發生部分經濟業務如下。 1、 5月1日,組織濟南—青島二日游旅游團,游點有嶗山、田橫島、石老人、青島高科技園新區。豪華型大客車往返,提供三餐、門票、住宿、導游服務,20人一個團已組成,預計支出情況如下:豪華大客車往返計費2 000元,門票1 000元、餐費2 000元、導游工資200元、住宿2 000元。外加毛利率為6%,計算包價并收款,由業務部門將收取的現金和業務收入日報表轉財務部門,進行賬務處理。 2、 5月2日,導游張梅向財會部門預領旅游費8 000元,財會部門撥付現金后帶團出發。 3、 5月4日青島二日游結束,導游張梅回來報銷各項游覽費用7200元,旅行過程中,根據游客要求增加品償風味費用2 000元,增加參觀景點費用1 000元,加收10%的服務費后,由客人以現金支付,導游交回多余現金1 100元,結清導游預領款并結轉成本。 4、 5月28日支付業務部門郵電費5 000元,水電費400元,辦公費1 000元。 5、 5月29日支付房屋租賃費1 000元,低值易耗品攤銷:業務部門200元、管理部門100元。設備折舊:業務部門1 000元,管理部門1 500元。 6、5月30日根據人事部門提供的工資單,業務部門應發工資8 000元,扣劉濤個人借款500元,扣其他600元,管理部門應發工資2 000元,扣李君借款50元,扣其他500元,會計部門提取現金、發放工資并分配工資,按有關規定提取有關各項費用。
資料:J旅行社2006年5月份發生部分經濟業務如下。1、5月1日,組織濟南—青島二日游旅游團,游點有嶗山、田橫島、石老人、青島高科技園新區。豪華型大客車往返,提供三餐、門票、住宿、導游服務,20人一個團已組成,預計支出情況如下:豪華大客車往返計費2000元,門票1000元、餐費2000元、導游工資200元、住宿2000元。外加毛利率為6%,計算包價并收款,由業務部門將收取的現金和業務收入日報表轉財務部門,進行賬務處理。2、5月2日,導游張梅向財會部門預領旅游費8000元,財會部門撥付現金后帶團出發。3、5月4日青島二日游結束,導游張梅回來報銷各項游覽費用7200元,旅行過程中,根據游客要求增加品償風味費用2000元,增加參觀景點費用1000元,加收10%的服務費后,由客人以現金支付,導游交回多余現金1100元,結清導游預領款并結轉成本。4、5月28日支付業務部門郵電費5000元,水電費400元,辦公費1000元。5、5月29日支付房屋租賃費1000元,低值易耗品攤銷:業務部門200元、管理部門100元。設備
38節,公司組織員工去 旅游景區,門票錢和餐飲還如何入賬?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
車間的生產成本或者制造費用、福利費。