你好,沒有問題,是可以這么做的。
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
老師,公司支付的稅點記什么科目
記入管理費用稅金就行
我們也收稅點,在后面核算稅點收入怎么做分錄呢?謝謝
你們收到的時候就沖消費了 費用
比如:我們支付了53機器萬,里面是包含稅點的, 借:其他應付-客戶 管理費用-稅點 貸:銀行存款 這樣子嗎
對你內賬的話可以這么做。
我收稅點是做的其他業務收入
你進入到其他收入里面也可以。
那把之前借方的管理費用改為其他業務收入,這樣子行嗎
沒問題,內賬沒有那么嚴格的要求。
以后還會涉及退稅這塊
但實際上退稅的時候你就可以沖減收入。
所以開始設好,也是沖減其他業務收入
對,沒錯,就是這個意思。
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。