同學你好 需要更正的哦
你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個人所得稅60元,但是在7月、8月申報工資薪金的時候,系統生成不用繳納個人所得稅,現在申報9月工資的時候,他需要繳納個人所得稅42.41元,這個是怎么計算的呢?
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報,扣個人所得稅60元,到7月份的時候,工資應發2413.78元,我是按這個數申報的,當月不用扣個人所得稅,后面實際發放工資的時候又改為7000元來發放,8月份按7000元來申報,也不用扣個人所得稅,現在報9月份的工資薪金,申報7000元,扣個人所得稅42.41元,我需要重新補申報7月份的工資薪金嗎?
老師:甲員工每月工資3500元,2022年12月份公司發放了2萬元的年終獎金和當月工資3500元,現在要申報12月份的個人所得稅,要怎么申報好?
老師你好,我公司12月份工資計提34250元,但是實際發放41150元,請問要怎么處理呢,還需要更正申報個人所得稅工資薪金的金額么
我公司1月份工資是2月份發放,所以3月申報2月份個稅申報表的時候,實際是1月份工資表,請問這種情況,年度企業所得稅匯算的時候,個稅申報金額和職工薪金所得科目累計數對不上,差一個月,這種要怎么處理?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?