你好 調的原因是什么呢? ?一般不會
不考慮其他,只是單純把期末的應付賬款和其他應付款放到未分配利潤,然后和期初未分配利潤差34840.21,怎么調
審計時候,是不是會把預收賬款和其他應付款調至未分配利潤?
注銷的話,怎么調整。其他應付款、其他應付款、實收資本、未分配利潤,就這四個科目怎么調賬注銷的時候。
老師,預收賬款可以用未分配利潤調整嗎?公司準備注銷,預收賬款和其他應付款都有余額 借其他應付款 預收賬款 貸或者未分配利潤
#提問#老師,您好!其他應付款 轉入“未分配利潤”還需要繳納稅費嗎?如果把“其他應付款”調整到“未分配利潤”的話,是調整2023年的賬,還是2024年3月份的賬?
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
我看房產公司的審計報告,報告里的預收賬款和其他應付款金額是調到未分配利潤里了
你好 這要看審計出的調的說明 因為什么調整的 不然是不調的?
審計報告上沒有寫明原因呢
你好 那這個說不好 的? 要有調的原因的?