你好,這個不用你填寫,這個就是最后填完以后會自動帶出來的。
老師,譬如我公司連續3年都是虧損,第四年開始盈利,每個季度預交所得稅申報我可以彌補虧損嗎?還是說要到匯算清繳的時候才可以彌補?
老師,我們以前年度虧損9萬,22年第三季度全年盈利8.5萬,我第三季度申報所得稅填報彌補以前度虧損數是填8.5萬嗎?我賬上還需要做彌補的分錄嗎?分錄怎么做呢
老師,匯算清繳彌補虧損表怎么填,從本年度網上四個年度開始彌補是嗎,我22年盈利59萬,從18年開始補是嗎,都需要填那幾列?
老師您好,單位之前一直虧損,假設虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計8萬,2022年的年報已經填過A106000企業所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業所得稅時,是不是“減:彌補以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計提當季的企業所得稅嗎??
老師,麻煩你看一下這個個體戶年度匯算清繳,顯示從18年開始的,這個還能填寫彌補以前年匯算清繳明細嗎,我現在只有21年,22年的資產負債表和利潤表,這個怎么填
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
不是呀,填完主表保存讓填106000表呀
你的主表納稅調整以后的金額就會帶到這里邊吧。
這個帶了
對呀,帶出來不就是對的嗎?
彌補以前的怎么填呀,
就是看看你本年的盈利,如果是正數的話就可以填到里面。
填那幾列呀
第十列使用境內所得彌補