對的,是的35欄里面,然后在第二欄里面自動取出。
老師,通行費發票進項稅額認證后,在填增值稅申報表中也是填在 本期認證相符的增值稅專用發票欄嗎?謝謝
在發票認證平臺上認證的通行費發票和機動車銷售統一發票在電子稅務局申報增值稅時,填在表二哪里?表二
通行費增值稅電子普通發票為什么在納稅申報時應當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中“認證相符的增值稅專用發票”相關欄次中?不是普通發票嗎?
老師高速路電子通行發票認證完之后,申報的時候要填在哪里?是不是和本期認證相符的增值稅專票填在一起?
老師, 通行費電子普通發票,用途確認后。 在納稅申報表二中直接填寫“認證相符的增值稅專用發票”相關欄次中。 需要摘出來在10行中填寫嗎? 我一般是不摘出來,同事讓我摘。應該怎樣操作?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
郭老師,22年的企業所得稅匯算清繳年報的課程學堂里面有沒有,我怎么沒收搜出來呢?
你好,有的。你直接在首頁搜匯算清交。
你搜關鍵字,你別搜太長。