可以的,可以使用的。
1月開出的銷售專票,2月回來的進項票可以抵扣1月的嗎
8月1號份開銷售票,可以用8月1號以后的進項票抵扣銷項不?
3月1日至15日拿回來的進項票可以抵扣2月份的銷項票嗎
請問進項抵扣聯發票是2月的,2月報稅時可以用來抵扣1月的銷項嗎
老師 11月成為一般納稅人 11月有員工出差取得高鐵票 12月份給員工報銷 這個高鐵票抵扣進項 在12月勾選抵扣可以嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師 1月份提交的報銷 1月已經對公打款給員工報銷了 2月還能抵扣嗎
你好,可以的,可以抵扣的,你當時加稅合計做賬,你現在加稅分開不就可以了。
老師 有點不明白 我就是正常做的差旅費 銀行存款付 沒有做其他的
您的意思是需要做稅費嗎 就借管理費用-差旅費 應交稅費-進項 貸銀行存款嗎
那你現在借應交稅費,應交增值稅進項,貸銷售費用差旅費不可以嗎?他又不影響你總的合計,你填寫這個進項,你報銷的就多了啥。