你好,是一般納稅人單位的增值稅??
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時(shí)借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個(gè)怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
月末結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人的未交增值稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅,那交款時(shí)的分錄怎么做?
月末不要繳納增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)留底時(shí)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 下一步分錄怎么寫是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 這個(gè)圖說(shuō)不用做賬 是后面分錄不用寫了嗎?
小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和下月繳納增值稅的分錄怎么寫
月末為什么要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,如果當(dāng)月交稅了呢,這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師您好: 我們是小規(guī)模物業(yè)公司,給一家公司做了維修供水管道及更換水泵業(yè)務(wù),開(kāi)具發(fā)票時(shí), 1、項(xiàng)目名稱我填維修服務(wù) 2、商品和服務(wù)分類簡(jiǎn)稱選的是勞務(wù)下的修理修配勞務(wù) 請(qǐng)問(wèn),這樣正確嗎?請(qǐng)指導(dǎo) 謝謝
老師,個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除可以在個(gè)人所得稅匯算清繳按年填寫,也可以按月在個(gè)稅申報(bào)時(shí)填寫是嗎?
所得稅費(fèi)用就是應(yīng)交所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),下面畫圈的這兩條,可以作為關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格么?
老師看一整年的利潤(rùn)是多少?是看年末未分配的利潤(rùn)嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東變動(dòng)情況報(bào)告表那里現(xiàn)股權(quán)怎么填,原來(lái)是2個(gè)股東其中一個(gè)股東占95%的股現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東了,現(xiàn)股權(quán)那里是填轉(zhuǎn)讓的95%股權(quán)還是加上他原來(lái)的5%的合計(jì)數(shù)就是100%咧,
公司買車輛用于辦公開(kāi)專票還是普票?
職工報(bào)銷出差的停車費(fèi)20塊錢怎么做分錄
老師,驗(yàn)資報(bào)告從哪打印
老師,公司微信零錢通收益怎么做賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
是的,聽(tīng)老師說(shuō)增值稅不需要月末結(jié)轉(zhuǎn)到年底的時(shí)候再一次性結(jié)轉(zhuǎn)
你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
可是不結(jié)轉(zhuǎn)的話,那么我繳納了,未交增值稅就變成負(fù)數(shù)了
你好,是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
可是為什么學(xué)堂老師說(shuō)不需要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,那就不清楚了,我這邊控制不了其他人的回復(fù)?