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銷售部門領用的庫存商品樣品似同銷售嗎?怎么做賬務處理,用不用做進項稅額轉出。庫存商品是自己生產的不是外購的

2023-03-06 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-06 10:21

你好,銷售部門用在哪里的?如果他是送給個人的話,需要視同銷售。

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快賬用戶4028 追問 2023-03-06 10:25

送給供應商了

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齊紅老師 解答 2023-03-06 10:27

借銷售費用 貸庫存商品應交稅費、應交增值稅,銷項需要視同銷售的。

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齊紅老師 解答 2023-03-06 10:27

這個進項可以抵扣的,不需要調燈。

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快賬用戶4028 追問 2023-03-06 10:29

借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費一增(銷項稅額)嗎,可是送給供應商的不開發票

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齊紅老師 解答 2023-03-06 10:30

是的是的,可以不用開發票的,申報增值稅的時候,在未開具發票一欄里面。

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你好,銷售部門用在哪里的?如果他是送給個人的話,需要視同銷售。
2023-03-06
你好自用給他發福利了還是辦公
2025-02-19
同學你好,借,管理費用,460元,貸,應付職工薪酬-福利費,460元,同時,借,應付職工薪酬-福利費,460元,貸,庫存商品,407.08元,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,52.92元。
2025-02-18
你好,這個借管理費用辦公費407.08。應交稅費,應交增值稅進項稅額52.92,貸銀行存款。
2025-02-18
你好,同學應該是這樣的,借庫存商品貸,待處理財產損益, 借待處理財產損益,貸管理費用,或者是借管理費用。負數
2022-05-30
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