學員朋友您好,可以去稅務大廳辦理更正申報進行調整
老師,如果暫估入庫原材料10萬元,匯算清繳前沒有收到發票,匯算清繳是應該調增10萬嗎?
老師 我現在暫估入庫的原材料只要在明年5月31號之前拿到了發票 匯算清繳的時候就不用納稅調增是嗎
老師想咨詢一下2021年采購材料 發票沒到做了暫估 發票在匯算清繳時沒有到 匯算清繳調整增。2022年8月匯算清繳結束后 發票到了 需要去修改21年的匯算清繳申報表嗎
老師,原材料采購暫估入帳,在匯算清繳前發票沒回來,要納稅調增嗎?
老師,原材料暫估入庫,發票在次年8月份收到,匯算清繳時,沒做納稅調增,該咋辦?
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
去稅務大廳辦理更正,就是納稅調增,是嗎?8月收到發票也要去更正嗎?
是的沒錯, 是這樣的