你好 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款 這個(gè)分錄是寫(xiě)在2023年一月 印花稅是不需要計(jì)提的
請(qǐng)問(wèn)8月的印花稅不需要計(jì)提嗎?那8月的利潤(rùn)表里面就和8月份產(chǎn)生的印花稅沒(méi)關(guān)系了嗎?那如果是到年底12月份,印花稅也不計(jì)提嗎?跨年了就
老師!我們公司是按年繳納印花稅的,但是在2021年12月底沒(méi)有計(jì)提印花稅,現(xiàn)在在1月份需要補(bǔ)計(jì)提印花稅分錄嗎?
老師,2022年8月份企業(yè)收到的一次性留工補(bǔ)助的分錄怎么寫(xiě),印花稅需要計(jì)提嗎,計(jì)提的分錄和繳納的分錄怎么寫(xiě)
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,是要在2022年12月計(jì)提嗎?分錄怎樣寫(xiě)
2022年最后一個(gè)月印花稅沒(méi)有計(jì)提5元,2023年一月份這筆分錄怎么寫(xiě)?2023匯繳清算的時(shí)候還需要納稅調(diào)增
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營(yíng)業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師您好,做軟件開(kāi)發(fā)的科技有限公司,他的研發(fā)費(fèi)用占收入的比例多少合適?
請(qǐng)問(wèn)老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級(jí)公司乙集團(tuán),讓甲單位購(gòu)買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計(jì)劃,客戶充值餐費(fèi)2000元以上免費(fèi)送酒1瓶,通過(guò)這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)500元,送酒1瓶,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬,通過(guò)這種方式,酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業(yè)的基本戶和一般戶之間的往來(lái)是不是不能來(lái)回轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節(jié)了,甲酒店,計(jì)劃:房費(fèi)平時(shí)的價(jià)格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開(kāi)到房費(fèi)發(fā)票里:598元+150元=748元(可以開(kāi)住宿費(fèi)發(fā)票6%),請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作是否可以,增值稅和企業(yè)所得稅有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿(mào)易微小企業(yè),之前是代賬公司做的帳,現(xiàn)在我的季度申報(bào)還沒(méi)有弄明白,這個(gè)月的銀行明細(xì)在電腦做帳系統(tǒng)登記了,也轉(zhuǎn)成了記帳憑證,但還有一個(gè)是公司掛靠地址費(fèi)用,是用微信支付的,沒(méi)有銀行流水,但對(duì)方開(kāi)了發(fā)票回來(lái)給我,也已在稅務(wù)局錄入了,還有就是加油發(fā)票也是微信支付的,也錄入稅務(wù)局了,現(xiàn)在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報(bào)了零公資申報(bào)了個(gè)稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫(kù)存現(xiàn)金怎么樣么弄,之前的數(shù)據(jù)已導(dǎo)入電腦做賬系統(tǒng)了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨(dú)立核算的,所得稅是總公司匯總申報(bào),但是賬上資產(chǎn)有個(gè)應(yīng)收4000元收不回來(lái)了,還有應(yīng)付職工薪酬63000元,應(yīng)付貨款6000元,資產(chǎn)就只有那收不回來(lái)的4000元,我怎么處理賬呢?利潤(rùn)是負(fù)的7萬(wàn)多
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位的上級(jí)公司是乙公司,乙公司的上級(jí)單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求,計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,先支付給了上級(jí)乙公司,乙公司說(shuō)統(tǒng)一支付給丙集團(tuán),但是甲公司支付給乙公司的時(shí)候只收到了乙公司開(kāi)具的收據(jù),請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除么?