你好,印花稅不需要計(jì)提。 實(shí)際繳納的時(shí)候 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2021年年末計(jì)提印花稅300 2022年01月繳280 多計(jì)提的20跨年了怎么做賬
2022年12月份的賬,忘記計(jì)提工資了,能2023年1月份再計(jì)提嗎
請(qǐng)問(wèn)老師!2022年4季度印花稅在2023年1月份才繳納,不計(jì)提如何計(jì)帳在2022年?多謝
2023年1月申報(bào)繳納的2022年10月——2022年12月的印花稅費(fèi)用是做在2022年12月的賬上還是2023年1月的賬上?
2023年1月申報(bào)繳納的的2022年10月——12月的印花稅費(fèi)用是計(jì)入2022年12月的賬上還是計(jì)入2023年1月的賬上?
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)計(jì)入哪里?
村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織入賬跟小規(guī)模的一樣不
老師,個(gè)體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬(wàn)左右,平時(shí)基本不開(kāi)發(fā)票,哪怕開(kāi)了金額也很小(一千左右一個(gè)月),幾個(gè)月才開(kāi)一次,,請(qǐng)了四個(gè)員工包括老板總?cè)藬?shù)六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒(méi)有買社保,請(qǐng)代賬公司打理至今已有六年了,老板說(shuō)從沒(méi)有提供過(guò)任何單據(jù)或數(shù)據(jù)給代賬公司,現(xiàn)在我想接手過(guò)來(lái),該注意哪點(diǎn)?謝謝
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對(duì)損益分錄是什么
銷售貨物,對(duì)方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
跨年不影響去年的企業(yè)所得稅?
你好,2022年10-12月的印花稅,繳納就是在2023年01月(賬務(wù)處理也是1月份),沒(méi)有影響去年的企業(yè)所得稅啊
不是應(yīng)該12月計(jì)提?如2022年的賬
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容