這個費用可以做管理費用
老師,我想問一下,就是說我們這個公司是搞建筑的,老板有,自己注冊了五六個公司吧,然后就是說他建筑這邊實際工程是有買他那些磚的,但是那些全部是個人,但是個人他又開不了票給我們,但是我們這邊就是掛靠別人的那個建筑公司的,那我們這邊一定要提供那個發票那,所以我們現在就是說,我們想我們注冊有六個公司嗎?那有一個自然人的那個公司呢,是建筑可以,就是可以開這個磚和水泥這些的,如果說我這個開了票的話,而且是由稅局那邊去代開出去的話這個票有沒有風險?總的開出去是30多萬左右
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規模納稅人,沒有資質,現在要接一個100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質,因此老板把這個工程掛靠到另一個有資質的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個供材合同提供材料專票,我們是小規模納稅人只能去稅務代開,后期工程款就以付材料費的方式轉給我們公司,這樣風險大嗎?老師會不會涉及到虛開
老師,我公司是建筑公司,有一個幕墻項目是別公司做的,工程完工后有一個質保金和維修費,那個公司完工后就沒有維修而是讓我公司去做的維修,現在我們申請業主把扣那個公司的質保金付給我們,那個公司已經開了發票,也同意將這筆錢轉我公司,現在我們公司還要開發票嗎?如果不開票要怎么做主業才可以把錢轉給我公司?
請問小規模建筑公司承接了一項5,000,000左右的工程,但是因為沒有資質,所以那個工程費轉到那個有資質的公司里面去了然后老板自己出了800,000給那個有資質的公司就是大概是使用費之類的吧,這個要怎么做帳?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
然后他還有一個就是送禮的錢送反正金額挺大的,這個也記管理費用嗎?小規模有沒有業務費用可以扣啊。
對,計算管理費用核算就比較好這個