您好,你們不是一般納稅人吧
現(xiàn)在季度核定征收的個(gè)體工商戶要開20萬的發(fā)票,個(gè)人所得稅應(yīng)交多少錢
老師個(gè)體工商戶核定征收超過了和定律,稅務(wù)局定的稅率是0.3%我開了56萬發(fā)票,我經(jīng)營所得交多少,增值稅交多少
請(qǐng)問,核定征收的個(gè)體戶,第一季度開票100萬,核定所得率是百分之7,第一季度預(yù)交個(gè)稅=(100萬*7%-5000*3)*10%-1500=4000元,如果后面3個(gè)季度都沒有收入,全年應(yīng)交稅費(fèi)=(100萬*7%-5000*12)*3%=300元,那多交的3700元能退嗎?怎么退呢?核定征收的個(gè)體戶不需要匯算清繳
老師您好,對(duì)個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對(duì)超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個(gè)人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個(gè)稅是每個(gè)季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個(gè)稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實(shí)際票開多少交多少個(gè)稅
個(gè)體工商戶核定征收,進(jìn)項(xiàng)10萬元發(fā)票,開出增值稅發(fā)票15萬元,百分之十三的稅率,應(yīng)該交多少稅
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么