你好 這個您看下電子稅局可以辦理嗎 更正就是申報后有錯誤 再報一次正確的 要不寫更正什么 一般是他們那打開再填寫一次
就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個公司,然后他有兩兩個自己的工廠,還有一個現(xiàn)在再見,然后又成立一個商貿(mào)公司,等于說現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負責(zé)的這個商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個季度深,就是申報一次個稅,每個月申報,但是他的個稅的話,我看他這個財務(wù)就是嗯申報的,有時候申報兩個人,有時候申報六個人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒有超過5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個,資產(chǎn)負債表,利潤表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費用,月末轉(zhuǎn)接其他應(yīng)付款,那些沒有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說都是負的,都是零申報。
請問老師,小規(guī)模,我點我要辦稅的時候,只有增值稅的一個主表,然后都不用填,帶入的,連帶附表一起帶入的,然后就企業(yè)說的稅,在然后就是工會經(jīng)費,和殘保金,然后上傳財報,我這邊就沒有看見有其他需要申報的了,印花稅這些我都沒有看見其他的了,請問老師我的申報是不是就完畢了
老師你好,我申報的時候增值稅和資產(chǎn)表和負債表的時候,他這邊說我沒有寫日期,然后沒有蓋公章,然后我就重新去申報了,然后他這邊顯示辦理不成功,還是叫更正,但是他又沒有寫更正什么
老師,只有異地施工才需要預(yù)交增值稅吧,本地施工不需要吧
NC系統(tǒng)怎么找在產(chǎn)品數(shù)量,對應(yīng)的在產(chǎn)品數(shù)量的金額
老師,匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細表,第一行第8列,稅收金額下邊,累計折舊攤銷額,填的是什么數(shù),跟前邊哪個數(shù)一致,老師我家有一次性扣除
請問老師工資沒有調(diào)增減匯算清繳需要填薪酬支出表嗎
老師,個體工商戶定期定額征收,我問下每個月的開票額度是多少
老師好,工商年報的資產(chǎn)總額是不是填年末資產(chǎn)負債表的期末數(shù)呢?工商年報的營業(yè)總收入要包含營業(yè)外收入嗎?納稅總額含代扣代繳的個稅嗎?工商年報的社保實際繳納的金額是不是公司承擔(dān)的和個人承擔(dān)的金額合計呢?社保繳納人數(shù)是填平均數(shù)嗎?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算的時候職工薪酬工資部分填的是應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)吧?然后跟個稅系統(tǒng)里申報的1-12月工資累計一樣就可以了吧
注冊地在A省的加氣站,被B省的甲公司競拍成功,B省的甲公司如何在A省開展業(yè)務(wù)比較好,涉及到的點有哪些?甲公司需要在A省注冊分公司嗎?還是哪種更為穩(wěn)妥
企業(yè)所得稅年度申報,職工福利費工資薪金總額的14%,本年發(fā)生未超,稅收金額怎么填
請問講義圖片中,左側(cè)標(biāo)出的是,非同控吸收合并,免稅合并,商譽的初始確認不確認相關(guān)的遞延所得稅負債。為啥圖片右側(cè),標(biāo)出的還有相應(yīng)的分錄。請幫著給講講為啥
他說我的增值稅沒有蓋公章和逾期,然后我又重新申報上去了,他又顯示這條信息給我,要我申報1月1到3月31號的嗎?稅務(wù)局上面都沒有信息
不好意思,剛才路上 你好,要注銷需要申報1月到3月到,逾期申報有的網(wǎng)上可以, 您先電子稅局搜索欄搜下更正,看可以更正嗎, 不行你還是需要去注銷模塊找下,因為看到是非日常或大廳申報 你找注銷也可以電子稅局搜索欄搜下
是這樣子的,因為我注銷的時候是2月28號,他這邊審批啊是3月1號的,所以我必須要報3月份的報表增值稅,但是他這邊逾期了,我寫不了,他只能叫我智能導(dǎo)稅,第1次申報的增值稅呢,是因為我沒有寫日期和蓋章,然后他駁回來了,叫我給他加個公章和那一起寫上,第2次我也是蓋好公章,寫上一期的申報上去了,它顯示就不成功,就是第二這個,我不知道在哪更改了,沒有3月1號到3月31號的,增值稅
3月份是不是更改2月1號到2月28號的增值稅啊?
你好,您是小規(guī)模還是一般納稅人,小規(guī)模報1到3月.一般納稅人報3月 看你的話情況,我猜測你是小規(guī)模,因為現(xiàn)在確實是非征期報不了季報的,您得先走上注銷模塊才能夠報
如果您是一般納稅人的話,就正常按月報就好了,三月份我還是報三月當(dāng)期的
您這情況,他前面如果都走完的話,小規(guī)模就卡在增值稅的話,是之前已經(jīng)報了季度的了,不用報,或直接走更正,但這樣也是得走注銷模塊
那我現(xiàn)在3月份的話是不是報2月1號到2月28號,我是一般納稅人,還是報3月1號到31號的,3月1號到3月31號的話,所以上面是報不了的,難道我要撤回清算嗎?又沒有更正了申報的,只有變更那個2月1號到2月28號的數(shù)據(jù)
我申報了增值稅是3月1號到3月31號的,然后我沒有蓋上公章和日期,他就給了這個信息,回來我辦理不成功,一起申報的是資產(chǎn)表和負債表,2023年1月1一3月1號到2023年1月1一12月31號的。然后看到他說加蓋公章和一期的話然后又提交了增值稅,1月1到3月31號是季報,我申報上去了,也蓋公章了,然后他就出現(xiàn)第2圖的信息給我。他就叫我更正,我就不知道什么意思了,然后我就去上面重新點那個稅務(wù)局清稅申報,去提交,然后他這邊還沒出結(jié)果,難道我要去改那個2月1號到2月28號的增值稅表嗎?還是把的這些注銷全部清掉,重新來過注銷嗎?
這個話是需要系統(tǒng)采集到你信息你才可以注銷,如果方便的話,可能去稅局你查一下他們這邊還能采到什么信息,如果采集不到的話,可能要重新申報或者走更正
這個主要是稅局后臺的情況了嗯,因為你這個正好跨越了,他有可能還真有您擔(dān)心這種情況可能需要重新來一次,但主要是后臺能查到這個記錄,能繼續(xù)走下去,你就能注銷
跨月,語音轉(zhuǎn)換錯了
剛才也幫您問了一下,我們這邊稅務(wù)的一個專管員,他說您這種情況最好去大廳查一下后臺流程,還需要點什么,您這個確實跨月的話,數(shù)據(jù)可能就要追加,需要針對缺失做補充,大廳查詢處理下最準(zhǔn)確,一般大廳也有自助機,問完就大廳處理,再問大廳,一般排號咨詢了,當(dāng)天之后不用再排號
好的,謝謝老師的耐心講解