同學您好,沒有抵扣的不轉出的話就形成留抵,以后就可以抵扣的進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
你好老師,進項票我都正常錄進去了,就是只抵扣了一部分,請問未抵扣的如何結轉
老師,月末結轉增值稅如何做分錄?還有就是本月的進票未抵扣的話,是從進項稅額結轉到待抵扣進項稅額嗎?
你好老師,如果我的進項稅入賬的時候沒有錄入待抵扣直接進了進項,未抵扣的這一部分也未結轉,在月末的資產負債表里請問會有顯示嗎?是在應交稅費里嗎?
你好老師,增值稅進項票我都記了,但是沒有全抵扣,請問抵扣的進項稅如何做,下次抵扣
老師好,請問:我司去年6月份購進一臺設備,入賬了,未抵扣進項!8月時轉出了!但是進項一直沒抵扣,現在還能抵扣嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝