你好!沒有看到你的圖片啊
公司2020年審計報告里面的利潤表上凈利潤為180萬,所得稅為13萬,匯算清繳是不是應該補交180*25%減去預交的13萬=32萬所得稅?如果領導匯算清繳后只交了2萬多的所得稅?請問老師這個是怎么操作的?
為什么企業所得稅預交時是收入減去成本,然后利潤總額來交稅,又沒減去費用,那為什么匯算清繳時要調增調減費用呢,預交時根本就沒帶上費用,匯算清繳為什么要帶上它呢
老師。,圖片是2020年和2021年的所得稅利潤數。2020年的數有什么說法嗎?匯算清繳時納稅調整出的這個數,稅務讓調的。2021的匯算清繳是4月之后做的,現在申報第二季度所得稅,沒有要彌補的這個數呢
老師,個體戶匯算清繳,去年收入只有10萬,為什么今年匯算清繳,利潤總額24679,為什么調整后所得還是24679呢。 如圖
老師,請問一下,去年銷售今年退回,匯算清繳為什么是調增,比如2022年會計上有收入20萬,2023年4月退貨,那在匯算清繳的時候不是應該收入調減嗎?因為退貨了,收入不是就應該減少
請問定期定額開多少免稅
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
沒傳上去,現在
你好!因為你這個沒有要調整的啊
那我的每個月扣除費用5000,怎么沒顯示呢
你好!你關掉前面的界面,把后面的截圖來看下
匯算清繳這6萬,不是也給扣除么
你好!本身是可以扣除的啊。看你自己有沒有勾選
不勾選這6萬行不行
你好!可以啊。但是你稅就多了