你好? 是的是 這樣是對的?
老師:您們好! 我們做了存貨跌價準備處理然后做了遞延所得稅資產和企業所的稅費用的處理,問在我們做年度納稅匯算清繳時還要不要做這個存貨跌價準備金額的調增處理在A10500報表上面。謝謝!
請問老師,存貨跌價準備沖回,企業所得稅匯算清繳,可以調減處理嗎?
請問老師,2021年計提存貨跌價準備,企業所得稅匯算清繳全部調增處理了,然后企業2022年做了圖片的分錄,請問2022年企業所得稅匯算清繳怎么處理呢?
請問老師,2021年企業計提存貨跌價準備700萬,21年企業所得稅匯算清繳調增700萬。2022年的時候這批計提存貨跌價準備的貨物全部銷售出去了,請問2022年企業所得稅匯算清繳需要調減700萬嗎?
請問老師,信用減值損失2023年,沖回了,圖片,請問企業所得稅匯算清繳,是要調減處理的對吧。
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎