借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),房產(chǎn)稅及土地使用稅怎么做分錄?要在營(yíng)業(yè)稅金及附加下計(jì)提嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下去年一年的房產(chǎn)稅和土地使用稅沒(méi)交,還涉及了滯納金,今年5月14日交的要做分錄嗎?怎么做
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 土地使用權(quán) 無(wú)形資產(chǎn)每月攤銷 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,去年少計(jì)提房產(chǎn)稅,土地使用稅怎么調(diào)賬?
2023年1月繳納2022年第四季度城鎮(zhèn)土地使用稅,忘記計(jì)提土地使用稅了,現(xiàn)在咋做補(bǔ)提的會(huì)計(jì)分錄呢,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
為什么個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬(wàn)年度120萬(wàn),到底是怎么回事,
25年以前年度損益調(diào)整做了后,導(dǎo)致25年凈利潤(rùn)不等于25年資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期初—期末。報(bào)表就讓系統(tǒng)自動(dòng)生成,不用手動(dòng)改嗎?
個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)月5000-20000次300-500,問(wèn)題是為什么最低的定額征收都是年度120萬(wàn)免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規(guī)模納稅人25年一季度利潤(rùn)總額是23788.64用不用交企業(yè)所得稅 所得稅是多少 怎么計(jì)算
老師,這個(gè)電子稅務(wù)局這邊這個(gè)管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務(wù)局上面
老師您好,我發(fā)現(xiàn)自己入職的公司,前5年沒(méi)有做賬,是一家小規(guī)模,登進(jìn)電子稅務(wù)登發(fā)現(xiàn),前幾年好多季度的報(bào)表都沒(méi)填,去年填了一些也是亂填的,每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都一模一樣,去年開(kāi)了200多萬(wàn)的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬(wàn),大概估了一下,贏利了140多萬(wàn),但公司5年里也沒(méi)有交一分錢(qián)的企業(yè)所得稅,老師,請(qǐng)問(wèn)這種企業(yè)我是不是該直接辭職跑了?
老師 以前暫估入庫(kù)時(shí)候單價(jià)低了 現(xiàn)在實(shí)際收到票 了 但是我的原料已經(jīng)用完了 就產(chǎn)生了結(jié)存金額 這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀
食品生產(chǎn)企業(yè)需要計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本,需要收集哪些數(shù)據(jù)?
小規(guī)模納稅人的增值稅的未開(kāi)票收入在申報(bào)表哪里填寫(xiě)
老師,,如果12月份的工資申報(bào)個(gè)稅了,1月也發(fā)放了其中的一部分,但是12月份賬務(wù)里沒(méi)有計(jì)提,該怎么辦啊
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下能用以前年度損益科目?
小企業(yè)沒(méi)有這個(gè)科目的借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)
那么所得稅匯算清繳怎么填?
同學(xué)您好,更正以前年度的與今年不混一起各填各的
那所得稅匯算清繳在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上體現(xiàn)?賬載金額按報(bào)表填,稅收金額按調(diào)整后的填?
賬載金額按報(bào)表填稅收金額按調(diào)整后的填 , 對(duì)的
少計(jì)提房產(chǎn)稅土地稅那填在納稅調(diào)整賬目明細(xì)表上哪一欄合適?
改去年的稅金及附加項(xiàng)目
那能算在今年,不過(guò)未分配利潤(rùn)。算今年的費(fèi)用,匯算清繳也不調(diào)整了,可以嘛?
小額的話也是可以的