你好,金水盤上不需要做處理的。
開了紅字發票的進項,需要在增值稅申報表上附表上填進項稅額轉出嗎,還是直在賬務上處理就行
收到專用發票 發票稅額不能抵扣需要做進項稅額轉出 這個分錄怎么做,進項稅額轉出這個操作需要在發票認證管理平臺上操作嗎
老師 做進項發票轉出 除了在增值稅申報表上填進項轉出和做賬分錄 金稅盤上需要操作什么嗎
老師好,咨詢下收到已抵扣的增值稅負數發票,需要在進項稅認證平臺上操作嗎?還是只需要在填報增值稅申報表的時候填寫進項稅額轉出?
老師,采購商品,進項已抵扣,后來退了一部分,要進項轉出,申報增值稅填哪些表,如果賬上做了進項轉出,申報沒填怎么辦呢?
老師那婚慶公司接的團體妝開票是開現代服務*團體妝嗎
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現代服務禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發票大類開生活服務嗎?
支出了費用,但是發票沒有到,應該怎么做分錄?
老師好,外貿企業新公司,前期老板用個人卡買貨物后, 1.直接從對方公司發去港口了,只給了一個發貨單,物流單,都沒有發票,怎么做賬呢?后續該怎么處理。 2.一起發走的有些贈送的物品發貨單上有,但沒有算金額,這贈送的貨物是不用管了?
昨天異地預繳開了外經證,開了發票,今天說發票開錯了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發票了,再更正申報,申請一站式退稅?
老師工商年報上的要填的認繳出資額是營業執照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款,貸預收賬款,然后開發票再做借預收賬款,貸主營業務收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發一部分,怎么核算在產品和產成品
你之前應該是開了紅字信息表吧。
我沒有開呢 不太清楚紅字信息表是什么 麻煩老師指導下 什么情況需要開這個 怎么開呢
你好,你必須開了紅字信息表才能進項轉出
這個發票你認證了嗎?
認證了老師 這是去年12月勾選的 剛發現適用于個人消費的 不能抵扣 我想在這個月做進項轉出 需要怎么處理呢
你好,在你的開票系統里面有一個紅字信息表填開,在這里面選擇填寫上傳,審核通過之后, 銷售方那邊給你開負數發票 你做進項轉出。
老師 這是我們業務招待費專票 正常的業務 如果開具紅字信息表 銷售方給開負數 那我是不是相當于我們這個費用就沒了 這個在去年12月已經做賬了 業務招待費里面
是的,全部都得紅沖。
老師 這是我們正常的費用 如果紅沖 那我們利潤就增加了啊
那你的意思是招待費抵扣并沒有退回,是這個意思嗎?
如果是的話,不用開紅字信息表,自己做進項轉出,然后附表二里面申報。
老師 我有點迷糊了 就是去年有個招待費 別人給開的專票 當時我不知道給勾選抵扣了 現在才發現用于個人消費的不能抵扣 遇到這種情況 正確的做法是什么
你好,當月做進項,當月就得進項轉出,在附表二里面申報填寫,然后賬上做進項,再做進項轉出。
就是當月給忘了轉出啦 這個月做行嗎 會有什么風險嗎
之前多抵扣了增值稅,查到的話有補交稅款的風險。
那我這個月發現之后 趕緊做進項轉出行嗎 我應該填在表2中15行 是嗎
可以 可以這么做的,有一個個人福利在這里面。
有什么風險嗎老師 像我這種情況 稅務局是怎樣查到 我們這張票是用于集體福利呢
老師你說的做進項轉出需要開具紅字信息表那是什么 什么情況才需要開那個
你們單位多抵扣了增值稅,應該進項轉出,你沒有進項轉出不就是抵扣了? 你在后期修改了,但是交稅的時間,納稅義務不一樣。
是的老師 就是如果查到 最多讓我們補下這段時間的滯納金是嗎 本身應該在去年12月交 但是忘了進項轉出 現在轉出納稅時間超了 是這意思嗎
是的,對的是的對的是的。