您好,其他公司發放的你們記入到其他應收款
老師,請問:1,我公司發年終獎時,給不是本公司的職工發了,然后備注了“年終獎” ,這部分人要怎么申報和做賬呢? 2,還有一部分回單備注的是“年終分紅” ,但是不是公司的人,這個要怎么申報和做賬呢?
想問下,假設公司要發年終獎5萬,5萬全部現金支付,但由此產生的個稅1萬由公司自行承擔,這個分錄是怎么樣的呀
年終獎我司先發放了 但是其中一部分需要另一家公司承擔,這個怎么做分錄
老師好,我想咨詢下您,我們有一公司,繳納公積金是公司給交,個人承擔,但是她的工資不在繳納公積金這家公司發放,我做賬正常是計提單位部分,現在出現其他應收款-個人承擔公積金部分掛賬,這個我需要怎么處理呢老師
你好,老師,請問我們公司發了年終獎錢已經在1月份發出去了。這個月申報個稅,但是我們公司不扣個人的個稅,公司實際算了多少獎金就給他們發多少的,實際發了23萬,個稅六千多,但是這部分都是公司承擔了,請問這個分錄要怎么做?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?