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稅務稽查前幾年的發票。發現有虛開的普票。要求調賬。我看了一下原來的憑證。感覺怎么調都不對。所以想請教一下。這個調整要怎么處理。怎么通過以前年度損益調整來調賬?借:制作成本 貸:銀行存款 于月底結轉損益到主營業務成本。 借:主營業務成本 貸:制作成本

2023-03-02 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-02 15:46

同學你好 是什么會計準則

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你好,你們是什么行業?你們收到的普票做了成本對吧?
2023-03-02
同學你好 是什么會計準則
2023-03-02
你的第二個憤怒,你要表達的是什么意思?同學。
2021-03-29
你好,首先你22年發現此筆分錄無發票,就做了 借:預付賬款 557232 借:以前年度損益調整-557232 這個分錄是沒錯的,但是還應該再做一個借利潤分配557232 貸以前年度損益調整557232才對,因為以前年度損益調整也是損益類科目,期末是無余額的,然后你再收到發票按發票做了 借:主營成本 557192.18 進項稅:72434.98 貸:預付賬款 629627.16這個分錄也沒有問題,所以問題應該就是出在你少做了一筆把以前年度損益調整轉入未分配利潤
2022-06-14
金額一致,不需要用以前年度損益調整
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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