同學你好 是什么會計準則
以前年度成本票失控,稅務局說是18年開回來庫存商品普通發票被作廢了,需要調整賬務成本,補繳稅款,具體的會計分錄應該怎么做?原分錄是借庫存商品356620,貸現金356620;借主營業務成本356620,貸庫存商品356620
老師,12月暫估成本,發票沒有,我這邊企業所得稅匯算清繳進行調整,但是我的賬務應該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當時借,主營業務成本,貸,應付賬款,現在2月做賬處理為,借,應付賬款暫估,貸,以前年度損益調整,對吧老師
稅務稽查前幾年的發票。發現有虛開的普票。要求調賬。我看了一下原來的憑證。感覺怎么調都不對。所以想請教一下。這個調整要怎么處理。怎么通過以前年度損益調整來調賬?借:制作成本 貸:銀行存款 于月底結轉損益到主營業務成本。 借:主營業務成本 貸:制作成本
稅務稽查前幾年的發票。發現有虛開的普票。要求調賬。我看了一下原來的憑證。感覺怎么調都不對。所以想請教一下。這個調整要怎么處理。怎么通過以前年度損益調整來調賬?借:制作成本 貸:銀行存款 于月底結轉損益到主營業務成本。 借:主營業務成本 貸:制作成本
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
老師,研發材料結轉成產品。之后再怎么沖回結轉費用。我在匯算清繳的時候發現數據不對。是不是分錄錯了。多了結轉材料的雙倍。
老師,十一月購入的無形資產,12月付的款,那計提攤銷是在十一月還是十二月呢