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老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫(xiě)了紅字信息表并上傳,讓對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢?

2023-03-02 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-02 15:20

你好,附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面。

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快賬用戶(hù)2720 追問(wèn) 2023-03-02 15:26

是第20欄這里嗎?

是第20欄這里嗎?
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齊紅老師 解答 2023-03-02 15:28

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)2720 追問(wèn) 2023-03-02 15:41

金額是填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎老師?

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齊紅老師 解答 2023-03-02 15:48

你好,你填寫(xiě)復(fù)數(shù)看一下能填寫(xiě)了嗎?這里應(yīng)該是填寫(xiě)正數(shù)。

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快賬用戶(hù)2720 追問(wèn) 2023-03-02 15:49

能填負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-03-02 15:52

可是這里不填寫(xiě)負(fù)數(shù)的,填寫(xiě)正數(shù),需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要交稅的。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 15:52

你填寫(xiě)了應(yīng)該是保存不了,可以試一下的。

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快賬用戶(hù)2720 追問(wèn) 2023-03-02 16:50

是提示不能填寫(xiě)負(fù)數(shù) 知道了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-02 16:51

不用客氣,工作愉快。

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你好,附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面。
2023-03-02
你好1;? 你 已經(jīng)上傳了。要聯(lián)系專(zhuān)管員給你刪除的; 你自己刪除不了的??
2023-03-06
填錯(cuò)的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢,無(wú)需到大廳處理
2023-03-06
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)既要辦理出口退免稅申報(bào),同時(shí)要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),增值稅納稅申報(bào)需要填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表,會(huì)涉及以下四張表填寫(xiě):增值稅納稅申報(bào)表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。 下面我們用一個(gè)案例來(lái)進(jìn)行說(shuō)明。 假設(shè)外貿(mào)A公司2021年7月,出口貨物銷(xiāo)售額合計(jì)120萬(wàn)元,該筆業(yè)務(wù)符合辦理出口退稅條件,已全部開(kāi)具出口發(fā)票;當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物全部用于出口取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票共40張,金額合計(jì)100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元,那么增值稅申報(bào)表要如何填寫(xiě)?首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷(xiāo)售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。第一步,將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷(xiāo)售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷(xiāo)售額填寫(xiě)在第19欄——服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷(xiāo)售額欄次。第二步,將出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷(xiāo)售額還要同時(shí)填寫(xiě)在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。填寫(xiě)完銷(xiāo)售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后,也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報(bào)數(shù)據(jù),檢查無(wú)誤就可以提交申報(bào)了。 這樣就完成外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)了。
2022-05-27
您好,我們這里也是開(kāi)數(shù)電發(fā)票,目前還不能自動(dòng) 帶出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 填列附二第20行
2023-10-08
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