建議讓對方分期償還。
老師好,我們公司在改名稱,公章拿去換章了,那現(xiàn)在簽的合同還沒有開票的,怎么處理,前期的票還沒有抵扣的又怎么處理呢?
老師,20年的一個借款合同,金額100萬,到現(xiàn)在沒有還,公司小燕,沒有那么多錢還,那現(xiàn)在應該怎么處理比較好
老師,20年的一個借款合同,金額100萬,到現(xiàn)在沒有還,公司現(xiàn)在沒有那么多錢還,那現(xiàn)在應該怎么處理比較好呢。
老師,20年的一個借款合同,金額100萬,到現(xiàn)在沒有還,公司現(xiàn)在沒有那么多錢還,那現(xiàn)在應該怎么處理比較好@郭老師
老師,a公司跟b公司20年簽訂了借款合同100萬,a借b的錢,現(xiàn)在23年了,a還沒把錢還給a,那有什么風險嗎?怎么處理比較好
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現(xiàn)在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
是我們沒錢還給股東了,那可以重新簽個合同,日期跟利息重新約定,這樣可以嗎?還是應該怎么做
這樣也可以的。是雙方協(xié)商就可以。