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老師,我們公司賣了一臺二手車,這臺二手車購買時入的固定資產,已經折舊完了,當是沒有預留殘值。 二手車發票開了5000元,這怎么做分錄呢?

2023-03-02 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-02 11:33

借固定資產,貸銀行存款,你可以按照剩余使用年限折舊,可以選擇幾個月。

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快賬用戶1512 追問 2023-03-02 11:34

我們賣二手車,不是買二手車。。。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 11:37

借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產

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齊紅老師 解答 2023-03-02 11:37

借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。

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快賬用戶1512 追問 2023-03-02 11:43

這車買時是27萬,折舊了27萬,沒計提殘值。這怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-02 11:45

那第一個分錄修改一下,借累計折舊27,貸固定資產27。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 11:45

然后最后一個分錄,借固定資產清理,貸營業外收入。

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相關問題討論
借固定資產,貸銀行存款,你可以按照剩余使用年限折舊,可以選擇幾個月。
2023-03-02
你好 你前面已經進入費用了,那么現在報廢了,就不需要另外的賬務處理的
2022-12-15
借固定資產清理5000 累計折舊, 貸固定資產,10萬 借銀行存款6000, 貸固定資產清理應交稅費,應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
2024-06-05
借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅銷項稅額
2024-05-11
對的是的,不可以抵扣所得稅。
2024-11-30
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