你好,不用的,對(duì)方給你開紅色發(fā)票就可以的,這個(gè)是專票。
想問(wèn)下,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣的增專票,現(xiàn)在購(gòu)買方由于質(zhì)量問(wèn)題少給了一部分款項(xiàng),這少付的款項(xiàng)我們需要單獨(dú)開負(fù)數(shù)發(fā)票。對(duì)方開紅字發(fā)票信息表時(shí)應(yīng)該怎么開??jī)?nèi)容是折扣嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商退給我們的質(zhì)量問(wèn)題處理賠償款如何入賬呢?然后由于質(zhì)量問(wèn)題我們賠償給客戶的賠償款又如何分錄呢(我們采購(gòu)A產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題我們的客戶要求我們賠償XX元;然后我們跟供應(yīng)商溝通供應(yīng)商確定此產(chǎn)品確實(shí)出現(xiàn)問(wèn)題愿意賠償我們XX元抵扣應(yīng)付賬款;所以這兩個(gè)方面應(yīng)該如何對(duì)應(yīng)分錄呢)
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商8月份開給我司的發(fā)票,由于材料質(zhì)量問(wèn)題,需要退貨,將其中一部分沖紅,問(wèn)題一:那么我司作為采購(gòu)方需要先開一個(gè)紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方再開紅字發(fā)票給我司是嗎?問(wèn)題二:沖紅有時(shí)間限制嗎?比如隔了幾年的發(fā)票,又沖紅可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們購(gòu)買了一批材料,由于質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方需要賠償我們款項(xiàng),從以后的貨款中扣除,那么我們需要開藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)我們的供應(yīng)商2022年有大量質(zhì)量問(wèn)題,現(xiàn)在需要扣除萬(wàn)元左右貨款,發(fā)票2022年就開給我們了,現(xiàn)在我們要支付2022年貨款,是需要對(duì)方開具紅字發(fā)票給我們,我們兩邊的賬才能平嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬