你好 對(duì)方給你開發(fā)票的嗎 增值稅
我們是掛靠得別人公司做的工程,他們讓給我們提供進(jìn)項(xiàng),是按照他們開出得不含稅銷項(xiàng)金額,減去我們提共得含稅進(jìn)項(xiàng),得出我們欠他們多少票得,這樣合理嗎、
老師,我們是一般納稅人,但是我們的計(jì)稅方法是簡易計(jì)稅,我們簡易計(jì)稅是不是每月增值稅就不用根據(jù)銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)算出來的差額乘以稅率,算出增值稅額后去交增值稅吧!我們勞務(wù)派遣公司簡易計(jì)稅是怎么交增值稅的
如果我們的含稅銷售額是100萬,那么我們需要多少的進(jìn)項(xiàng)去認(rèn)證啊
老師好,我想問一下,我們計(jì)算銷項(xiàng)稅額是,我們的銷項(xiàng)額是否含它的進(jìn)項(xiàng)稅額
我們產(chǎn)品是含稅進(jìn)來的,含稅出去的,那我們的銷項(xiàng)稅額減去我們繳納的稅費(fèi),差額算什么?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬,資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實(shí)質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
開的老師,開的
對(duì)方給你開增值稅專票,也是一般納稅人的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額等于增值稅 這個(gè)增值稅就是你需需要繳納的。你的銷項(xiàng)稅額減去你繳納的增值稅等于進(jìn)項(xiàng)稅額。
就是我成本和銷售價(jià)全部是未稅的,然后銷售稅額類似暫估的收入,然后月初繳納了實(shí)際的稅款,銷售稅金—實(shí)際繳納稅款 拿我進(jìn)項(xiàng)抵扣了 因?yàn)槲覀兌际鞘止け砀竦?所以這個(gè)問題一直沒解決
你好,這個(gè)收入以后開發(fā)票。
不開發(fā)票啊
你好,那你收到的價(jià)格就是加稅合計(jì)了。
確認(rèn)收入的時(shí)候加稅分開就可以了。
我們2月銷項(xiàng)稅額是26w,進(jìn)項(xiàng)稅額是21w,按照當(dāng)月計(jì)算,增值稅應(yīng)該繳納5w,但是我們實(shí)際只繳納了2w,3w的差額是用我們購買含稅進(jìn)的,未稅出的多余進(jìn)項(xiàng)抵扣的 那我是不是3w可以算其他收入我們換算了不含稅計(jì)算的利潤
好,那你附表二的進(jìn)項(xiàng)一共是多少?
沒有申報(bào)這個(gè)的
你好,你是一般納稅人嗎?你是一般納稅人,你繳納的增值稅是根據(jù)什么來的?怎么填寫的增值稅申報(bào)表?
是一般納稅人,發(fā)票采集啊 然后勾選進(jìn)項(xiàng)稅票
那就在附表二里面填寫 你上面的計(jì)算方法我沒有看懂,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)就是你需要繳納的增值稅 自己看一下你申報(bào)的就行 那種算法我沒有看懂。