那些計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
公司員工實(shí)際差旅費(fèi)是4136元,通過審核發(fā)現(xiàn)有些發(fā)票有出入,領(lǐng)導(dǎo)要求按4000元報(bào)銷,賬務(wù)怎么處理
老師,我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票,所以他們往往會(huì)找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來代替,那這種發(fā)票長時(shí)間累計(jì)的金額也大,入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎?還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,基本每個(gè)月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資,去外面差旅費(fèi),汽車郵費(fèi),住宿費(fèi)拿一些票回來再報(bào)銷,比如業(yè)務(wù)員叫王新,但是業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單子上是什么快捷酒店呀,因?yàn)橛邪l(fā)票拿給財(cái)務(wù),所以財(cái)務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個(gè)人賬號(hào)上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi),貸方 銀行存款,還是借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸方 其他應(yīng)付款-王五,借方 其他應(yīng)付款-王五 ,貸方:銀行存款
老師您好,我想問一下。員工墊付了差旅費(fèi),出差實(shí)際月份是2月,機(jī)票和住宿費(fèi)的發(fā)票,是10月的。這個(gè)賬應(yīng)該怎么記呢,按照?qǐng)?bào)銷日期,還是發(fā)票日期,還是出差的日期?
老師,員工拿回來的出差發(fā)票里邊有的只有回來的火車票,有的只有出去的火車票,而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了,根本沒法對(duì)應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎,不按差旅費(fèi)那么報(bào)了
老師小規(guī)模納稅人這個(gè)選減征還是免征。
老師好,現(xiàn)在有兩家公司,兩個(gè)公司股東都一樣,現(xiàn)在a公司準(zhǔn)備做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資金50萬,b公司注冊(cè)資金500萬,能不能b公司對(duì)a公司做增資,賬上利潤150萬,等分紅股權(quán)轉(zhuǎn)讓以后再做撤資,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問種植業(yè)為了種植租地付租金,為了種植找別的公司修梯田如何做分錄
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老師,小規(guī)模納稅人開不動(dòng)產(chǎn)租賃普票,如果當(dāng)月沒有超過10萬元,可以免稅嗎,主要是想知道這個(gè)5%的票算在免稅額度里嗎。
老師,我們一個(gè)沒有業(yè)務(wù)的公司,股權(quán)變更來著,結(jié)果稅務(wù)局專管員找我們了,這是因?yàn)樯赌兀课覀冞@個(gè)公司沒有開展業(yè)務(wù),只有幾次借款出去給別的公司了。
匯算清繳報(bào)告A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金支出 各類基本社會(huì)保障性繳款按明細(xì)賬里哪個(gè)科目填寫?說明借貸方向,只有社保
2025年,河南鄭州企業(yè)可以申請(qǐng)穩(wěn)崗補(bǔ)貼嗎?可以的話,如何申請(qǐng)
有付款截圖無發(fā)票的差旅費(fèi)報(bào)銷以后,需要納稅調(diào)增嗎