同學你好 對的 這樣就可以
老師早安!請問老師,員工還沒有在個稅app里做專項附加扣除申報。我可以先發工資,正常申報個稅,下月員工注冊并且在app里申報了,一樣可以享受到本月以及之前的減免是嗎?
老師好,我是一家超市的辦稅員,超市是個體戶,老板不會弄個稅app,請問我可以在我的個稅app上弄申報密碼嗎?如何操作?
請問老師,附加扣除里贍養老人,平時要申報嗎?還是一年一次匯算清繳在個稅app里填就行了?
老師,請問個稅申報扣款是在App里就可以操作嗎?
老師好,請問個體戶,經營所得報個稅,是在App上操作,還是在電子稅務局上操作
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
自然人代開的發票是不是也要交個稅的,這個個稅是開票時就已經扣掉了嗎?
比如我以自然人身份去稅局給客戶代開了一張10萬的發票,票面扣稅錢990.1元,這個錢是增值稅?然后還要再扣個稅嗎?是什么時候扣?
個稅是付款方代扣代繳的
哦,那這部分稅前還會再扣我的嗎?匯算清繳時會不會有這個10萬額度的影響?
票面增值稅稅錢我來出,個稅直接扣付款方,是嗎?
同學你好 對的 他們代扣代繳
那為什么我的票面增值稅稅額是990.09,但是賬戶上直接扣款1049.5,是直接把對應的附加稅也扣了嗎?
同學你好 對的 直接扣了就可以了
1049.5-990.09這部分是附加稅嗎?
同學你好 這個是扣了個稅吧
有點不懂,這個1049.5是扣的我的賬戶的錢,剛才老師不是說個稅由支付方繳納嗎?
看發票備注欄備注支付方代扣代繳了嗎 如果沒有那就是已經交了 他按發票金額付給你 如果備注了那就他扣除個稅之后付給你
是的老師,備注了支付方代扣代繳,是不是已經由購買方交了個稅了?我還要再交個稅嗎?
同學你好 那你交的那個稅額就是增值稅和附加稅 個稅還是支付方代扣代繳
好的,那就是我自己不需要再去稅務局交這個稅錢了是吧?匯算清繳的時候也沒有影響了吧?
賬戶里扣了1049.5是增值稅和附加稅是嗎?附加稅稅率是多少?
對的 附加稅是增值稅的12%減半征收之后是6%
謝謝老師,這個問題明白了,還有一個問題,就是我公司是有限責任公司(自然人獨資),所以每個月要交個稅,然后次年3月份匯算清繳是吧?
公司的個稅匯算清繳也是在個稅App操作嗎?
同學你好 對的 是這樣的 也可以個人自己操作
好的,太感謝老師了,辛苦了
滿意請給五星好評,謝謝