你好 150做營業(yè)外收入。
老師好,我們公司發(fā)工資的時候扣除員工的跨行轉賬手續(xù)費了,每個人扣的5元,比如應發(fā)工資5000,發(fā)放4995,但銀行實際不是每個人5元,有的1元,工資的分錄應該怎么做?
老師您好,出口產品,第一次是樣品,沒有報關,客戶也打來了款,但是樣品上寫的比如是230美元,但是我們實際只收到200美元,其中的30美元,外幣帳戶的銀行人員說,是客戶在匯款的時候產生的手續(xù)費,如果我們在開發(fā)票的時候,應該按那個金額開發(fā)票
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,其2022年度的生產經營情況如下:(1)當年銷售貨物實現(xiàn)銷售收入10000萬元,對應的成本為6000萬元。(2)通過其他業(yè)務收入核算轉讓一項專利技術許可使用權收入(屬于其他業(yè)務收入)1000萬元,與之相應的成本及稅費為200萬元。(3)當年發(fā)生稅金及附加300萬元(4)當年發(fā)生管理費用500萬元,其中含新產品研究開發(fā)費用200萬元(已獨立核算管理)、業(yè)務招待費50萬元。(5)當年發(fā)生銷售費用2000萬元,其中含廣告費1500萬元。(6)當年發(fā)生財務費用300萬元。(7)取得國債利息收入50萬元,企業(yè)債券利息收入80萬元。(8)全年計入成本、費用的實發(fā)合理工資總額500萬元(含殘疾職工工資100萬元),實際發(fā)生職工福利費150萬元,職工教育經費50萬元,撥繳工會經費20萬元。(9)當年發(fā)生營業(yè)外支出共計200萬元,其中違約金50萬元,稅收滯納金10萬元,補繳高管個人所得稅10萬元。(其他相關資料:各扣除項目均已取有效憑證,相關優(yōu)惠已辦理必要手續(xù)。)要求:根據上述資料,按照下列順序計算回答問題,如有計算需計算
老師,我想問下,員工工資20萬元,但是有些員工的銀行卡是其他行的,會產生手續(xù)費,我們就統(tǒng)一按每個人5元扣取(實際是1-3元),比如總共扣了200元的手續(xù)費(銀行實際產生50元),我報個稅的時候還是報的20萬,但是銀行實際發(fā)放20萬-200元=199800元,手續(xù)費50元有銀行回單,另外150元我怎么做賬呢?
老師:公司的供應商通過供應鏈給我公司付款,但是每次銀行都要扣取手續(xù)費。比如供應商付款20萬,銀行會給我們開具一張6000元的企業(yè)貸款發(fā)票,我們實際收到194000元。我想問下銀行的這個發(fā)票專票可以抵扣進項稅額嗎?
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業(yè)