借以前年度損益調整, 貸應交稅費、企業所得稅, 借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調整, 借應交稅費企業所得稅,貸銀行存款
根據政策企業所得稅有緩交政策,21年第四季度在23年2月15號前交納。但21年的年報及匯算清繳已經完成。那么該21年第四季度在23年2月份交得起所得稅,賬務上如何核算?
你好,21年所得稅匯算清繳的企業所得稅延緩,當時沒有計提,23年2月繳納了,現在如何做賬啊
老師你好,現在在做22年企業所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是:補繳的企業所得稅是補計提回22年12月份,還是說23年哪個月做22年企業所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計提企業所得稅的分錄。
21年計提了年終獎,這筆錢23年4月才發了一部分,21年企業所得稅匯算清繳我沒做調增,所以我也所得稅少交了,現在是否可以跨年度做在22年企業所得稅匯算清繳調增,調增的是不是沒發的那部分?
因為21年企業所得稅匯算清繳錯誤,導致多繳納了企業所得稅,現在收到21年繳納的企業所得稅,怎么做賬?
怎么大白話理解投資性房地產
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租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
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好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。