您好,您企業是一般納稅人?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
一般納稅人
您好,借固定資產71610.62+7161.06,應交稅費應交增值稅9309.38。
您好,借管理費用~保險費2823.84,貸銀行存款
您好,借稅金及附加300貸應交稅費應交車船稅,
意思是車輛購置稅 是入到固定資產成本里去是嗎?
也就是固定資產成本是71610.62+7161.06,按5年折舊是吧
您好,是的,您的理解非常正確
好的謝謝老師,那報稅的時候不用單另再哪個表填把
您好,車輛購置稅不需要單獨申報
還想問一下,我家是配送企業,稅務局定的屬于混營,上游給我開的是3%簡易征收的發票,那我給客戶來3%的也是可以的吧?
您好,您無法開具3%發票
但是我們問稅務局,說是可以的
您好,那您就按稅務局回復操作