你好;? ?這個發票是代理服務; 是不允許抵扣的; 不能去 報抵扣哈? ?
老師好,請教一個關于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發票,但是對方后來給了我們優惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發票信息表,現在紅字發票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
老師,我們是一家合伙企業,一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉讓給個人,當時開了一份金額20000元的13個點增值稅普票,今日稅務電話說價格較低,要補稅。這輛車買的時候沒有抵扣進項,當時是小規模納稅人,1.現在是不是可以將13個點的發票紅沖,開一份3個點的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計算經營所得稅時按照發票上的不含稅金額確認收入,是嗎?
老師請問一下,我今天拿到這個飛機票,票面是6個點的稅點,計算抵扣也是按發票價稅合計的價格/1.09*0.09來算進項抵扣嗎?這個沒有燃油附加費呢,我3月申報的時候,2月沒有銷項,3月份填列合適嗎,還是在以后有銷項的時候填列合適呢?
老師打擾你了!公司是一般納稅人,員工出差開具的飛機票交給財務就這八張行程單,前面六張行程單計算含稅價格=票價+燃油附加費,最后兩張行程單有點看不懂,是不是屬于不能抵扣的票據?是直接加上這兩筆360作為含稅價格嗎? 計算進項稅額=(票價+燃油附加費/1.09*0.09) 計算不含稅金額=含稅價-稅額 這筆業務的賬務處理我是按這三步計算得來的數據,請老師指導正誤[抱拳] 報銷差旅費 借:銷售費用—差旅費5779.82 應交稅費—應交增值稅—進項稅額520.18 貸:庫存現金6300
老師,我只是一般納稅人,我采購的農膜,對方也是一般,給我開的是免稅的發票,我沒有經過加工,直接銷售了,開了13個點的專票出去,我填進項明細表的時候,是填第6欄對吧,農產品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個點,是進項票的價稅合計金額,除以1.09乘以009計算可以抵扣的稅額嗎?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
這可以要求開專票不呢,要在哪里開才可以計算抵扣呢?
你好1; 開專票可以抵扣的;? 開國內旅客運輸服務 *具體的明細即可? ?
這兩種票分別在哪里開呢
你好;? 都是 開票系統去開;? ? ? 都是銷售方開給你們的??