你好;? 你發(fā)票是2月的日期; 那么3月報 2月增值稅的時候可以抵扣 ;那么抵扣后; 你們就不用繳納增值稅的; 對的? ?
老師 發(fā)票勾選要不要按前后日期呢我們公司 之前有好的進行票 沒有認證的 我 現(xiàn)在做3月份的納稅申報 我現(xiàn)在是勾選3月份的進項票還是勾選之前月份的呢?
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經(jīng)抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
2月份進項發(fā)票金額勾選認證,那到了3月份申報增值稅,那么增值稅申報還有繳納稅率,那2月份銷項發(fā)票金額沒有抵扣到,那怎么辦呢?老師好,是繼續(xù)申報增值稅扣繳2月份銷項發(fā)票稅率嗎?老師好。
老師,2月份進項發(fā)票金額勾選認證,2月份銷項發(fā)票金額抵扣了嗎,老師好,那3月份申報增值稅是零那么就能正常申報增值稅,那么2月份銷項與進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,那3月份不用納稅率了,老師好對嗎
我是想咨詢清楚您專業(yè)老師好一下,2月份公司想開點銷項發(fā)票.公司一直都沒開過發(fā)票,公司一直都有進項發(fā)票,所以多咨詢您專業(yè)老師好一下,2月份進項發(fā)票金額勾選,2月份銷項發(fā)票能不能抵扣,3月份申報增值稅會不會繳納稅率,是這個意思,老師好。
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業(yè)控股,這個我應(yīng)該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時,發(fā)現(xiàn)報銷餐分錄記錯了,競?cè)挥羞M項稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產(chǎn)負債表和利潤表的勾勒關(guān)系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。問題出來哪現(xiàn)在怎么處理?
生產(chǎn)成本應(yīng)該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務(wù),開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧