你好,是的,你需要紅沖這91件的城門,這個是一樣的產品嗎?如果是一樣的產品的話,你看一下你結轉了多少成本,用結轉的成本/100*9這個就是你需要紅沖回來的。
老師,我一直把工資計入的管理費用-工資,月底結轉到本年利潤,后來因為確認收入時,所有費用就是工資已經結轉到本年利潤里,導致在確認收入時,我沒有確認成本,所以后來就把工資計入勞務成本,想著在確認收入時將勞務成本轉入主營業務成本,這樣就可以確認成本了 但后來發現,由于幾個月才確認一次收入,工資又計入勞務成本,在填寫利潤表時,發現沒有勞務成本這一項,費用沒有減掉,而賬上有點錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費用成本,就要繳稅了,但實際情況又不是, 我這種情況該怎么調整使用科目呢?
我們之前發貨了9件產品自用,但是我按100件確認的收入與成本,現在才發現,現在倉庫要把這91件發到自用這,按理說這91件幾就不用再確認了,但是之前發貨一直很混亂,上個月用的期末庫存數倒擠的發貨數,所以現在的91件對我這次確認收入成本是不是有影響了
老師,我們4月份注冊了一個公司,里面有賣自產自銷的中藥材(茯苓),但是之前所有成本費用都是發生在個人名下,現在我們種植出來要開始賣貨了,需要開具免稅的發票,專管員說需要確認公司前期的資產,這個應該怎么處理?賬務上應該怎么反應?
請問老師,想咨詢一下,我們收到了一張油品發票,已經勾選入庫,但是未勾選認證,對方現在是數電票,我們這邊發了紅字信息確認單過去,對方直接點擊確認油品就給他們退庫了,現在是不是數電票不用給我們開紅字發票呀?這樣的話我們月底報稅的時候需要再紅字信息表進項轉出一欄里把進項轉出嗎?這個會影響我們報稅,系統比對不符嗎?
我公司是軟件公司,我的客戶前期已經向廠家泛微買過軟件了。我公司這次賣他費用。但我公司不再向廠家再去購買授權,我公司這次賣的模塊,是能自己去授權的。不用去向廠家再支付費用的,目前這個就是前期已經買了(當時是直接和廠家簽的合同),現在我就在原來基礎上增加功能模塊,但我不想再支付廠家費用了,同時我們前期也向廠家下過軟件訂單,只是不是這個客戶用,但是呢,客戶要求必須是產品,但是我們本次并沒有購入產品,所以就卡在了這里,我的想法是我們發票開籠統一點,借助我們有的計算機軟件軟著權證書,發票開成軟件*系統軟件產品,可行嗎
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?