你好沒有 實際業(yè)務(wù)沒關(guān)系 做了成本的是多少
老師您好,我想問下就是我在2020年的時候支付了30萬元的運費,21年的匯算清繳前票也沒有來,然后我就把這一部分調(diào)增,繳納了增值稅,我現(xiàn)在就是21年的賬務(wù)上是不是再不做任何調(diào)整,只是做繳納了稅款的這一筆
老師,公司有部分勞務(wù)費支出沒有票據(jù),是無票入賬,也確認收不到票了,也準備納稅調(diào)整的時候給調(diào)增,現(xiàn)在的問題是,這個金額比較大50萬,年收入才30萬,進行調(diào)增后,會不會有稅務(wù)上影響?就是稅務(wù)會不會查賬什么?
請問,我們公司不滿一年,最近剛升級了全電發(fā)票,至前也沒有剩余發(fā)票的庫存。而且也把上個月報完稅了。升級全電后授信額度是0元。 讓稅務(wù)主管給批了50萬元。公司不滿一年是m級就算在申請也就1個月期限又變50萬了,請問我們公司滿一年后,授信額度會增加嗎,主管給的50萬會限制系統(tǒng)給的額度嗎。 問了稅務(wù)局,他們也不清楚,才成為試點。 麻煩老師給個意見。 專管員有個特權(quán)可以不申請就能給額度。最多50萬。 但是肯定不夠,不夠就要申請他們看資料在批,但是我們這種M級信譽的就算申請更高的,也就一個月又恢復50萬了。 所以想問下,滿一年后,公司授信額度增加,會不會被之前專管員批的50萬影響到。 如果有這50萬會影響到以后電腦調(diào)額的話,那應該怎么辦?
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務(wù)期是22-23年,上一個會計全額確認收入了,審計按服務(wù)期進行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預收賬款。調(diào)減了一百多萬的利潤。 但是他是在我報完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務(wù)申報的年報和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認,而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺報稅什么的都會很麻煩啊
就是老師,我們應收賬款三年以上未收到款,作壞賬準備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報所得稅,會不會被稅務(wù)局提醒你這個營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準備,然后他說稅務(wù)局不認,是不是叫我調(diào)回來,到時候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補企業(yè)所得稅,實際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務(wù)局有這個可能嗎
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調(diào)成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
沒做到成本里,在管理費用~勞務(wù)費
你好,調(diào)增之后沒有風險的。
是電影拍攝的勞務(wù)支出,金額大,還沒有發(fā)票,所以想分攤到每年入期間費用里,但因各種原因,公司都沒有什么業(yè)務(wù)收入,所以想問問老師,這種情況有什么稅務(wù)隱患
你好,你們有隱瞞收入嗎?只要沒有就可以
沒,電影一直沒能上映,就沒收入
你好,實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系,可以的。