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快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
求求,老師解答
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1借:應收賬款3000 貸:主營業務收入3000/(1+9%)=2752.29 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3000/(1+9%)*9%=247.71 借:主營業務成本2000*70%*60%=840 貸:開發產品840
1一般計稅.3000/(1+9%)*9%=247.71 2.簡易計稅3000/(1+5%)*5%=142.86 3借:應收賬款3000 貸:主營業務收入3000/(1+5%)=2857.14 應交稅費-簡易計稅3000/(1+5%)*5%=142.86 借:主營業務成本2000*70%*60%=840 貸:開發產品840
1一般計稅.3000/(1+9%)*9%=247.71 2.簡易計稅3000/(1+5%)*5%=142.86 3借:應收賬款3000 貸:主營業務收入3000/(1+5%)=2857.14 應交稅費-簡易計稅3000/(1+5%)*5%=142.86 借:主營業務成本2000*70%*60%=840 貸:開發產品840