你好,匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)整嗎?
老師,我2022年12月,做錯(cuò)了一筆營業(yè)外收入,應(yīng)該做應(yīng)收賬款的,我是不是可以在2023年1月調(diào)整,直接調(diào)整未分配利潤,這樣就不用去改報(bào)表了
收到跨年發(fā)票,寫了分錄以后是不是要人為的去調(diào)整2022年報(bào)表?還是不管報(bào)表,直接匯繳清算的時(shí)候納稅納稅調(diào)增就行?
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
2020年的不合規(guī)費(fèi)用在2022年調(diào)出來了,那可以把分錄直接調(diào)增在2022年,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,直接把費(fèi)用調(diào)整在2022年,就不修改2020年的報(bào)表不
2022年發(fā)生的一筆6000元費(fèi)用未支付,將來也不再支付的費(fèi)用。2023年做分錄調(diào)整往來。做2022年匯算清繳時(shí),所得稅調(diào)增后,申報(bào)時(shí)需要調(diào)整2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,借:銀行存款55000貸:預(yù)收賬款55000,現(xiàn)在合同金額165000元,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負(fù)里的增值稅含不含簡易計(jì)稅的安裝產(chǎn)生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產(chǎn),合同上寫的是以分期17個(gè)月零幾天方式每個(gè)月支付15000,合計(jì)支付的價(jià)款是258000也是臺(tái)固定資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。然后所有權(quán)轉(zhuǎn)移給我們。還只能開租金的發(fā)票!這種要怎么處理???
老師,學(xué)堂有沒有BOM的學(xué)習(xí)視頻
我想全面學(xué)習(xí)稅收管理法及其實(shí)施細(xì)則釋義,請(qǐng)問在哪里下載這個(gè)電子書學(xué)習(xí)呢?還是自己買書學(xué)習(xí)呢
老師,我們是游樂場,請(qǐng)問職工培訓(xùn)費(fèi),企業(yè)所得稅扣除比例是多少
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計(jì)算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎(chǔ)信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告格式(2019年版),選 :否
2022年才發(fā)現(xiàn)2020年那一筆不合規(guī),才轉(zhuǎn)出的
你好,通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整
具體怎么寫呢,比如2020年收到538.7w費(fèi)用發(fā)票,其中進(jìn)項(xiàng)稅額304924.67元,這個(gè)既要做增值稅轉(zhuǎn)出,也需要做所得稅調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
你好!借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整