你好;? 去看看? ? ?紅利賬單 是否 對你公司的 數據都是準確的;? ? ?然后 你想讓稅務局怎么給你報送數據; 你就怎么寫即可? ?
老師,我們是建筑工程施工企業,經營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據營業執照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務”沒有“建筑服務”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發票系統里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務名稱、服務名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規嗎?
老師,我想請問一下,我們企業當時繳納房租的時候是沒有開票的,個人租給我們的商用辦公地點。現在我們換法人了,稅務局讓我們拿著合同和支付憑證去稅務局,但是我們的支付憑證是微信支付,也沒有開票,合同有的,但是房東沒有給我們開票,如果產生稅費的話由我們自己承擔。我們現在應該是怎么做呢
老師,請問一下,我們是一家合伙企業形式的私募股權投資基金,對外投資了甲公司的股權,簽訂了回購協議,但是甲公司一直未按協議支付過回購款。甲公司的實控人新成立了一家乙公司,并同意將乙公司的部分股權無償贈與給我合伙企業。贈與合同中約定,我合伙企業在收到甲公司的回購款后需將對應比例的乙公司股權轉回給該實控人。請問我公司在收到乙公司的贈與股權后,該怎么做賬?是否涉及稅費?后期收到回購款后,轉讓乙公司股權時如何進行賬務處理,涉及哪些稅費?
老師,你好!請問出口貿易公司,一個完整的訂單流程里,財務在哪幾個點要登記做賬呢?業務談好訂單,跟單擬訂購銷合同發給供應商(這里訂單是要一式兩份,財務審核蓋章后留一份做留底,然后另外一份給老板簽字后發給供應商嗎?),供應商收到訂單(一般月結或者現結,是不是下了訂單后根據付款方式由跟單填寫付款申請單,財務審核蓋章,老板簽字后財務付款,通知跟單,由跟單通知供應商呢?)安排做貨發貨到公司入倉庫(倉庫簽收送貨單,并填制入庫單-入庫單一式幾份每天下班前將當天的入庫單給財務一份?),質檢沒問題后安排發貨(填寫送貨單,每天提供給財務)走快遞或者空運到國外。走快遞這一塊有運費產生,這些又是什么時候,怎么做賬呢?
老師,請問一下建筑工程公司,被稅務提示說“企業列支的成本費用大于根據發票,工資,折舊等項目推算的可扣除成本費用總額”,查了一下,可能是民工工資表(無發票)導致的,我現在寫自查報告的話要怎么寫,這種是應該調增還是可以不調,是可以合理入賬的嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額