你好;? 你跨年了 要走以前年度損益調(diào)整科目處理的; 你是要在23年去調(diào)整分錄的話;? ??
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計(jì)提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
以前年度成本票失控,稅務(wù)局說是18年開回來庫存商品普通發(fā)票被作廢了,需要調(diào)整賬務(wù)成本,補(bǔ)繳稅款,具體的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?原分錄是借庫存商品356620,貸現(xiàn)金356620;借主營業(yè)務(wù)成本356620,貸庫存商品356620
請問一下,我2020年銷售商品會計(jì)分錄做錯(cuò)了,2022年怎么調(diào)整,借:預(yù)收貨款貸:主營業(yè)務(wù)收入:貸:庫存商品(寫錯(cuò)的)貸:銷項(xiàng)稅,成本已結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么調(diào),謝謝
22年主營業(yè)務(wù)成本數(shù)做錯(cuò)了3稅率的做多了0稅率的做少了23年1月想做調(diào)整怎么調(diào)錯(cuò)誤的是借:主營業(yè)務(wù)成本3稅率-57142.29借:718.73貸:庫存商品3稅率:57142.29貸庫存商品0稅率-718.73。正確的憑證應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本3稅率-54268.77借:主營業(yè)務(wù)成本0稅率-1136.86。貸庫存商品3稅率-54268.77。貸庫存商品0稅率-1136.86。麻煩老師把改的完整分錄打出來好么已經(jīng)蒙了
老師您好!請教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對方把發(fā)票開過來了,實(shí)際是14800。我需要做的會計(jì)分錄是:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應(yīng)付賬款15000(紅字),2.借:主營業(yè)務(wù)成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應(yīng)付賬款14800,4,借:主營業(yè)務(wù)成本14800,貸:庫存商品14800。因?yàn)槭切∑髽I(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,5,借:利潤分配未分配200,貸:主營業(yè)務(wù)成本200。這樣做對嗎?
裁邊員 打卷員 裝箱工 量布 品檢 衛(wèi)生 跟單員 司機(jī) 搬運(yùn)工 計(jì)劃專員 這些分別計(jì)入什么科目,該公司既有生產(chǎn)也有幫別人裁邊
老師您好 對外出租無形資產(chǎn)的租金是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嘛?
報(bào)關(guān)單出口日期是4月20日,我可以5月份在開普票么
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項(xiàng)目資金,乙公司可以開建筑業(yè)發(fā)票給甲嗎
我公司為廣告公司,開銷售發(fā)票,寫現(xiàn)代服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi),需要繳納文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師,為什么無法查明的現(xiàn)金盤虧2萬元,是借記管理費(fèi)用呢?發(fā)生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個(gè)營業(yè)外支出,今年做的時(shí)候,是更正去年的報(bào)表還是把它當(dāng)今年的支出啊?去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報(bào)哪些稅
老師好!請問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個(gè)不是集采目錄的,只能贈送,請問這個(gè)贈送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?