可以的,可以這么做的
老師,庫存商品盤盈分錄,最后一行是營業(yè)外收入還是管理費用? 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:營業(yè)外收入還是管理費用??
你好老師,存貨盤盈的時候“借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢”,查出原因為管理不善所致“借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用”,管理費用只能在借方用負數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 對于盤虧的存貨應根據(jù)造成盤虧的原因,分別情況進行轉(zhuǎn)賬。 屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計量上的差錯,即正常損失,經(jīng)批準后轉(zhuǎn)作管理費用。 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于應由過失人賠償?shù)膿p失,應作如下分錄: 借:其他應收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于自然災害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失,應作如下分錄: 借:營業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于無法收回的其他損失,經(jīng)批準后記入“管理費用”科目。 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 老師,這個轉(zhuǎn)管理費用的話要設置什么二級科目
請問老師,單位年底盤盈,借 庫存商品 10萬 貸:待處理財產(chǎn)損溢10萬,借 待處理財產(chǎn)損溢10萬 借管理費用-10元。請問老師這樣寫分錄對嗎?
您好老師,請教一下,商品報損的分錄借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品借管理費用貸待處理財產(chǎn)損益然后,這個減少的庫存商品需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本里嗎?
老師,個體工商戶1季度給一個客戶開票151萬,并且已報稅,二季度又讓把這張普票紅沖,這樣可以嗎
印花稅計稅金額怎么計算
請問建筑行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)的毛利率大約是多少?謝謝!
老師,運維部申請的購買梯子和帆布的費用,能入維修費嗎
公司買車計入固定資產(chǎn) 現(xiàn)在收到了新能源補貼款,計入什么科目?
老師,收到個稅返還手續(xù)費的增值稅 申報是填 在一般計稅方法里還是填在簡易計稅方法 里
公司在五金店采購,名細有五百來條,五金店采購上為了節(jié)省事情開票只選了幾件明細去開,數(shù)量?多這樣,可以的嗎
老師,個體工商戶注銷稅務,走到哪一步,就是清算狀態(tài)了,為什么讓申報經(jīng)營所得哪里一直提示未處于清算狀態(tài),
郭老師,21.22年員工社保欠繳,24又有交一部分人的,現(xiàn)在要注銷,之前的要交嗎,不交能怎么做,
個體戶領(lǐng)用手撕票,咋報稅,能0申報嗎,是不是不行,
請問老師,管理費用匯算清繳只有這一筆負數(shù),填寫匯算清繳表的時候,負數(shù)能通過嗎?
只要下邊明細有負數(shù)的話可以,如果下面明細沒有附屬這種就不一定了,你可以試一下的。